2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.25万元,完成年初预算的59.21%,比上年增加0.04万元,主要原因是受疫情影响,公车维护成本稍有提高。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算2.25万元,公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出2.25万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0 %,比上年增加0万元。
公务用车运行费支出2.25万元,完成年初预算的62.5%,比上年增加0.04万元,与上年基本持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展老干部慰问业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,离休中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出2.25万元,平均每辆1.125万元。
(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年增加0万元。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:中共南宁市邕宁区委老干部局 单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.6 | 0.2 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |