当前位置: 首页 > 子站 > 住建局 > 财政管理
邕宁区住建局2020年度部门决算
发布日期:2021-09-28 16:10 来源:南宁市邕宁区住房和城乡建设局

  

  

南宁市邕宁区住建局

  

2020年度部门决算

  

目 录

  


  

  

第一部分:住建局概况

  

一、主要职能

  

二、部门决算单位构成

  

第二部分:住建局2020年度部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表

  

表二:收入决算表

  

表三:支出决算表

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

  

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  

第三部分:住建局2020年度部门决算情况说明

  

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

  

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

  

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  

七、其他重要事项情况说明。

  

第四部分:名词解释

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  

第一部分:住建局概况

  

一、主要职能

  

1贯彻执行国家、自治区、南宁市有关住房保障、城市建设、村镇规划、工程建设、人民防空、物业管理等工作的方针政策和法律法规。

  

2负责住房和城乡建设发展研究,统筹项目建设过程管理。

  

3负责房屋建筑、市政基础设施工程、公用事业项目工程建设行业管理;负责相关新建、改建、扩建建设工程(包括私人建房)的报建、施工许可、竣工验收备案以及工程安全监督,工程质量监督管理工作。

  

4负责城区节水、排水、燃气的行业管理。监督管理城区燃气市场并规范市场准入。负责城区排水工程、污水处理工程、综合管廊、运行和维护监管工作。配合强电、弱电地下管网工程建设的综合协调。配合协调海绵城市建设。按规定权限负责统筹城区黑臭水体治理工作。按规定权限监督城区相关公用事业的服务质量。

  

5承担规范和指导乡镇村镇建设的职责。组织落实小城镇和村庄建设政策,负责组织农村住房建设、安全及危房改造。负责各类村镇建设试点工作,统筹协调重点镇建设,会同有关部门指导农村防震设防工作。

  

6负责权限范围内房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理。指导监督城区各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

  

7负责权限范围内房屋建筑、市政基础设施、公用事业(包括供水、排水、污水、综合管廊、燃气设施)工程项目建设的质量安全监督管理。按规定权限负责相关建设工程质量事故的调查处理。参与建设工程安全生产事故的调查处理。

  

8负责城区政府投资城建工程项目施工的指导协调、监督检查。负责权限范围内工程建设项目竣工验收备案监督管理工作。负责权限范围内房屋建筑、市政基础设施工程的抗震设防管理工作。

  

9负责权限范围内建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。

  

10负责组织实施城区旧区改建、“城中村”改造和老旧小区整治等城市更新管理工作;督促产权单位(个人)开展辖区内单栋改造以及鉴定为危房的私人自建房的原样维修改建等旧房改造工作;组织编制辖区旧区改建、“城中村”改造计划。按权限负责国有土地.上房屋征收补偿相关管理工作。会同有关部门负责历史文化名城(镇、村).历史文化街区、历史建筑的保护和监督管理。

  

11负责城区城镇低收入住房困难家庭住房保障资格新申请和变更的复核工作。负责全城区除保障性住房以外的居住、工业、商业、办公、仓储以及其他用房房屋租赁的指导、监督和备案工作。

  

12负责城区物业服务行业监管工作。按规定权限指导、监督物业服务招投标。负责城区业主大会成立、业主委员会选举及活动的指导、监督和备案工作。协调处理业主、业主委员会和物业企业之间的投诉纠纷。

  

13协助收集整理城区住房、建设管理等信息,协助推进信息化规范化管理平台建设。

  

14指导各镇住房和城乡建设管理工作。

  

15负责城区房屋安全监管工作,具体负责房屋安全检查、监督、指导和投诉处理。

  

16拟订城区人民防空预案、战时人口疏散方案,战时组织开展城市防空袭工作;负责城区人民防空通信警报管理和维护工作,保障人民防空通信畅通;负责城区人民防空工程管理和维护工作;负责城区防空防灾宣传教育培训。

  

17负责城区人民防空组织指挥工作。配合组织实施人民防空演习,指导群众防空组织建设和人防疏散地城(基地)建设。承办开展军警民联防活动。战时组织开展城市防空袭工作。

  

18负责权限范围内人民防空基础设施规划建设和工程管理工作。指导、组织实施人民防空基础设施和工程的规划建设、维护管理、监督检查及统计工作。

  


  

  

19负责城区人民防空信息化建设工作。负责人民防空通信警报建设,实施人民防空无线电管理。

  

20承担城区人民政府赋予的防灾救灾任务,利用人民防空系统设施、专业队伍和信息保障等资源,参与抢险救灾和应急救援工作。

  

21依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

  

二、部门决算单位构成

  

(一)机构设置

  

1、本级单位和内设机构

  

南宁市邕宁区住房和城乡建设局本级为行政单位,为财政全额拨款。有3个内设机构,为建设项目办公室、行政办公室、人防办公室。

  

2、所属单位

  

共有直属单位4个。其中参照公务员法管理事业单位3个,全额拨款事业单位1个。局属参照公务员管理事业单位分别是:邕宁区建设工程质量安全服务站、邕宁区村镇规划建设管理站、邕宁区燃气管理站。

  

局属全额拨款事业单位是:邕宁区物业指导服务中心,为公益一类。

  

  (二)部门决算单位构成

  

1. 0001 南宁市邕宁区住房和城乡建设局(一级预算单位)

  

2. 00001 南宁市邕宁区住房和城乡建设局本级(二级预算单位)

  

3. 00002 邕宁区建设工程质量安全服务站(二级预算单位)

  

4. 00003 邕宁区物业指导服务中心(二级预算单位)

  

5. 00004 邕宁区燃气管理站(二级预算单位)

  

6. 00005 邕宁区村镇规划建设管理站(二级预算单位)

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  

第二部分:住建局2020年度部门决算报表

  

此部分另附表格,详见附件:南宁市邕宁区住建局2020年度部门决算公开附表。

  

第三部分:住建局2020年度部门决算情况说明

  

一、2020年度收入支出决算总体情况

  

(一)本部门2020年度总收入45,784.74万元,其中本年收入45,784.74万元, 2019年度决算数增加27,588.35 万元,增长151.61%。收入具体情况如下。

  

1.一般公共预算财政拨款收入6,054.42万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1,424.88 万元,增长30.78%,主要原因是支付了乡村风貌补助资金

  

2.政府性基金预算财政拨款收入39,691.60 万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加26,124.75 万元,增长192.56%,主要原因是支付了竞配产权移交住房款

  

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数无变化。

  

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无变化。

  

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数无变化。

  

6.其他收入38.73万元,为预算单位在财政拨款收入

  

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加38.73万元,主要原因是2020年非同级财政拨款收入增加38.73万元

  

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数无变化。

  

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数无变化。

  

(二)本部门2020年度总支出45,784.74万元,其中本年支出45,769.25万元, 2019年度决算数增加27,572.86万元,增长151.53% %。支出具体情况如下:

  

1.一般公共服务支出(类)11.72万元:主要用于物业指导中心公务用车购置费2019年度决算数增加11.72万元,主要原因是物导中心原公务用车到期报废后,于2020年再购入新公车

  

2.国防支出(类)11.72万元:主要用于2020年度防空警报试鸣暨人员疏散演练活动经费2020年防空警报管理维护经费。2019年度决算数增加1.47万元,增长188.46%,主要原因是增加了警报管理人员管理费。

  

3.社会保障和就业支出(类)114.29万元:主要用于住建局及4直属单位按国家规定缴纳的社保费用及离退休人员管理方面的支出2019年度决算数减少15.68万元,下降12.06%,主要原因是2019年支付了两名退休同志死亡一次性抚恤金

  

4.卫生健康支出(类)158.92万元:主要用于住建局及4直属单位按国家规定缴纳的医疗保险支出以及新冠疫情防控工作经费、邕宁区建筑工地疫情防控期间复工疫情补贴2019年度决算数增加133.68万元,增长529.64%,主要原因是增加新冠疫情防控工作经费及邕宁区建筑工地疫情防控期间复工疫情补贴

  

5.节能环保支出(类)179.40万元:主要用于红星路、古榕路建成区内道路污水管建设工程第一期进度款2019年度决算数增加80.80万元,增长81.95%,主要原因是建成区内道路污水管建设项目投资比2019年的村屯建设资金和节能减排绿色照明项目投资多。

  

6.城乡社区支出(类)41,589.05万元:主要用于住建局及4直属单位按国家规定发放为保证日常运转发生的基本支出和各项城乡社区建设项目支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于城乡社区公共设施、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等方面的项目支出。2019年度决算数增加26,511.74万元,增长175.84%,主要原因是项目支出较2019年增多,其中竞配产权移交住房款比2019年增加 26,387.00万元

  

7.农林水支出(类)878.30万元:主要用于住建局2020扶贫支出、农村危房改造支出以及百济镇污水处理设施工程支出2019年度决算数增加119.67万元,增长15.77%,主要原因是增加了百济镇污水处理设施工程支出

  

8.住房保障支出(类)764.96万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出、危房改造补助款以及旧城改造工作经费等项目支出2020年度决算数减少618.21万元,下降44.70%,主要原因是危房改造支出在此类支出2019年有所减少。

  

9.其他支出(类)1,432.36万元:主要用于住房改造补助资金和工作经费、2020年度建设工程消防工作经费及黑臭水体治理宣传工作经费等项目支出。较2020年度决算数增加1,172.18万元,增长450.53%,主要原因是危房改造支出在此类支出2019年有所增加。

  

10.抗疫特别国债安排的支出(类)638.00万元:主要用于邕宁区百济镇污水处理设施处理设施工程项目支出。较2020年度决算数增加638.00万元,主要原因是该项目为2020年抗疫特别国债安排的项目支出。

  

11.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无变化

  

12.年末结转和结余15.49万元,为本年度或以前年度

  

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加15.49万元,主要原因是创城工作经费等尚有结余需有后年度支付

  

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  

住建局2020 年度一般公共预算财政拨款支出6,053.60万元,较2019年度决算数增加1,424.06万元,增长30.76 %。其中:基本支出856.38万元,项目支出5,197.22万元。

  

住建局2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,013.42万元,支出决算为6,053.60万元,完成年初预算的597.34%

  

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为11.72万元。主要用于

  

1.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为11.72万元,主要原因是物导中心原公务用车到期报废后,于2020年再购入新公车

  

)国防支出(类)年初预算为1.50万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的70.00%主要用于

  

1.人民防空(项级)年初预算为1.50万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的70.00%。主要原因是减少了人防宣传经费。

  

)社会保障和就业支出(类)年初预算为105.31万元,支出决算为114.29万元,完成年初预算的108.53%主要用于

  

1.行政单位离退休(项级)年初预算为20.10万元,支出决算为30.42万元,完成年初预算的151.34%。主要原因是增加了退休人员医疗补助缴费支出。

  

2.事业单位离退休(项级)年初预算为0万元,支出决算为1.27万元。主要原因是增加了退休医疗补助缴费支出和支付了事业单位退休人员物业补贴。

  

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级)年初预算为56.81万元,支出决算为55.08万元,完成年初预算的96.95%。主要原因是2020年有一名在职人员退休。

  

4.机关事业单位职业年金缴费支出(项级)年初预算为28.40万元,支出决算为27.51万元,完成年初预算的96.87%。主要原因是2020年有一名在职人员退休。

  

)卫生健康支出(类)年初预算为50.46万元,支出决算为158.26万元,完成年初预算的313.63%主要用于

  

1.重大公共卫生服务(项级)年初预算为0万元,支出决算为81.61万元。主要原因是增加了邕宁区建筑工地疫情防控期间复工疫情补贴资金支出。

  

2.突发公共卫生事件应急处理(项级)年初预算为0万元,支出决算为17.93万元。主要原因是增加了新冠肺炎疫情防控专项资金。

  

3.行政单位医疗(项级)年初预算为23.72万元,支出决算为27.37万元,完成年初预算的115.39%主要原因是社保、医保缴费基数调整,相应的缴费支出增加。

  

4.事业单位医疗(项级)年初预算为4.68万元,支出决算为4.62万元,完成年初预算的98.72%主要原因是住建局二层事业单位有一名在职人员调出。

  

5.公务员医疗补助(项级)年初预算为21.54万元,支出决算为25.53万元,完成年初预算的118.52%主要原因是社保、医保缴费基数调整,相应的缴费支出增加。

  

6.其他行政事业单位医疗支出(项级)年初预算为0.52万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的228.85%主要原因是社保、医保缴费基数调整,相应的缴费支出增加。

  

)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为179.40万元。主要用于

  

1.其他污染减排支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为179.40万元,主要原因是支付了红星路、古榕路建成区内道路污水管建设工程第一期进度款。

  

)城乡社区支出(类)年初预算为807.54万元,支出决算为2,514.76万元,完成年初预算的311.41%主要用于

  

1.行政运行(项级)年初预算为579.84万元,支出决算为578.21万元,完成年初预算的99.72%。主要用于住建局本级以及二层参公单位在职编外人员的按国家规定发放的工资津、补贴等方面以及定额的办公经费的基本支出。

  

2.一般行政管理事务(项级)年初预算为16.60万元,支出决算为9.08万元,完成年初预算的54.70%主要原因是部分项目因疫情影响暂未开展。

  

3.其他城乡社区管理事务支出(项级)年初预算为93.10万元,支出决算为86.11万元,完成年初预算的92.49%主要原因是项目支出减少。

  

4.其他城乡社区公共设施支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为261.82万元主要原因是支付了村屯公共照明试点项目费和那楼镇那良村那蒙坡中国传统村落保护发展项目自治区本级补助资金。

  

5.城乡社区环境卫生(项级)年初预算为0万元,支出决算为1,529.60万元主要原因是支付邕宁区乡村风貌提升三年行动基本整治型、设施完善型、精品示范型村庄补助资金和传统村落自治区级保护发展规划编制费。

  

6.其他城乡社区支出(项级)年初预算为118.00万元,支出决算为49.94万元,完成年初预算的56.24%主要原因是预算中的地质灾害治理工程因验收手续未完结的原因,未能当年结算。

  

(七)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为878.30万元。主要用于:

  

1.农村道路建设(项级)年初预算为0万元,支出决算为40.00万元。主要原因是增加了屯内道路硬化项目建设资金支出。

  

2.其他扶贫支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为475.30万元。主要原因是增加了住建局2020扶贫支出、农村危房改造等支出。

  

3.其他农林水支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为363.00万元。主要原因是增加了邕宁区百济镇污水处理设施工程进度款支出。

  

(八)住房保障支出(类)年初预算为48.61万元,支出决算为763.46万元,完成年初预算的1570.58%。主要用于:

  

1.棚户区改造(项级)年初预算为0万元,支出决算为7.65万元。主要原因是增加了邕宁区棚户区和老旧小区调查摸底专项行动工作经费。

  

2.农村危房改造(项级)年初预算为6.00万元,支出决算为713.85万元,完成年初预算的11897.50%。主要原因是年初预算中危房改造工作经费由我局上报,但危房改造补贴款不由我局上报,而决算包含了农村危房改造补助资金等支出。

  

3.住房公积金(项级)年初预算为42.61万元,支出决算为41.96万元,完成年初预算的98.47%。主要原因是2020年住建局有一名在职人员退休及一名在职人员调出。

  

(九)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1,432.36万元。主要用于:

  

1.其他支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为1,432.36万元。主要原因是增加了住房改造补助资金和工作经费、2020年度建设工程消防工作经费及黑臭水体治理宣传工作经费等项目支出。

  

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出856.38万元,支出具体情况如下:

  

(一)工资福利支出577.68万元,完成年初预算的104.02%。预决算差异主要原因是在职人员、编外人员工资普调,公积金、社保等基数调整。

  

(二)商品和服务支出246.53万元,完成年初预算的88.40%。预决算差异主要原因是2020年根据财政要求压减一般性支出以及因疫情影响部分业务减少

  

)对个人和家庭的补助31.69万元,完成年初预算的177.04%。预决算差异主要原因是增加了医疗费补助缴费支出。

  

)资本性支出0.48万元,年初预算0。预决算差异主要原因是支付了住建局会议室吸音墙制作费。

  

四、2020年度政府性基金支出决算情况

  

住建局2020年度政府性基金支出39,691.60万元,较2019年度决算数增加26,124.75万元,增长192.56%%。其中:基本支出0万元,项目支出39,691.60万元。

  

住建局2020年度政府性基金支出年初预算为6,104.22万元,支出决算为39,691.60万元,完成年初预算的650.23%

  

(一)城乡社区支出(类)年初预算为6,104.22万元,支出决算为39,053.60万元,完成年初预算的639.78%。主要用于

  

1.征地和拆迁补偿支出(项级)年初预算为5,000.00万元,支出决算为36,405.46万元,完成年初预算的728.11%。主要原因是支付了竞配产权移交住房款。

  

2.城市建设支出(项级)年初预算为1,104.22万元,支出决算为1,291.04万元,完成年初预算的116.92%。主要原因是支付了彩虹南路、蒲津路、红星路、新兴街立面改造工程(一标段)第三期工程款和八鲤高端制造特色小镇产业策划及规划设计费等项目费用。

  

3.农村基础设施建设支出(项级)年初预算为0万元,支出决算为1,357.09万元。主要原因是支付了2020年乡村风貌提升三年行动基本整治型、设施完善型、精品示范性村庄建设资金和住房安全问题整改补助资金等项目费用。

  

(二)抗疫特别国债安排的支出(类)年初预算为0万元,支出决算为638.00万元。主要用于

  

1.生态环境治理(项级)年初预算为0万元,支出决算为638.00万元。主要原因是支付了邕宁区百济镇污水处理设施处理设施工程项目进度款。

  

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  

住建局2020年度国有资本经营预算支出0万元。

  

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.57万元,完成年初预算的85.45%,比上年增9.64万元,主要原因是物导中心原公务用车2020到期报废,购买了新的公务用车。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算12.34万元,公务接待费支出决算0.23万元。

  

具体情况如下:

  

(一)因公出国(境)费支出0万元

  

(二)公务用车购置及运行费支出12.34万元。其中:

  

公务用车购置支出11.72万元,完成年初预算的100%,比上年增11.72万元,原因是物导中心原公务用车2020年到期报废。购置了1辆公务用车,主要用于二层事业单位物导中心开展相关业务

  

公务用车运行支出0.62万元,完成年初预算的34.44%,比上年减少1.18万元,原因是新车于9月购入。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展物业服务指导业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,住建局4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.62万元,平均每辆0.62万元。

  

(三)公务接待费支出0.23万元,完成年初预算的19.33%, 比上年减少0.90万元,原因是因2020年疫情影响,考察、检查等工作任务减少,因此公务接待费减少。国内公务接待批次3次,人次26次。

  

七、其他重要事项情况说明

  

(一)  机关运行经费支出情况说明。

  

本部门2020年度机关运行经费支出247.01万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少31.88万元,降低11.43%。主要原因是:2020年根据财政要求压减一般性支出以及因疫情影响部分业务减少,比2019年增加180.39万元,增长270.77%。主要原因是:编外人员工资等相关支出改为劳务费及委托业务费科目支出。

  

(二)政府采购支出情况说明。

  

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  

本部门无政府采购支出。

  

(三)国有资产占用情况说明。

  

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是物导中心的一般公务用车;单位价值50万元以上通用设0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  

1.绩效管理工作开展情况。

  

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出6,053.60万元,政府性基金预算支出39,691.60万元。住建局基本能完成部门整体支出绩效目标保障住建局在职人员、编外人员正常办公秩序;围绕目标任务,扎实推进城乡建设工作。

  

2.部门决算中项目绩效自评结果

  

本部门未开展项目预算绩效管理工作

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  


  

  

第四部分 名词解释

  

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。   

  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算


经营活动取得的收入。

  

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外


的收入。

  

五、使用非财政拨款结余指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”


“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结


余弥补本年度收支缺口的资金。   

  

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用


的资金。   

  

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所


得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

  

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无


法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

  

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出


和公用支出。   

  

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生


的支出。   

  

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核


算经营活动发生的支出。

  

十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁


本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和


公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国


外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及


运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、


维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按


规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

  

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运


行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会


议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、


办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  


  

  

  

           9