南宁市邕宁区社会福利院2025年
“三公”经费预算
一、2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.69万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.21万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算1.48万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.69万元。
二、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算1.69万元,比2024年预算1.91万元减少0.22万元,同比下降11.52%。具体如下:
1. 因公出国(境)经费2025年预算0万元。
与2024年持平。
2.公务接待费2025年预算0.21万元,比2024年预算0.11万元增加0.1万元,同比增长47.62%,增加的原因主要是:人员工资增加,按比例提取金额增加。主要用于:公务接待支出。
3. 公务用车购置费2025年预算0万元。
与2024年持平。
4. 公务用车运行维护费2025年预算1.48万元,比2024年预算1.8万元减少0.32万元,同比下降17.77%,减少的原因主要是:实行过紧日子,缩减经费支出。主要用于:1辆公务用车的日常维护。
