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一、南宁市邕宁区科学技术协会及所属单位主要职责和2025年主要工作任务 3
第四部分:南宁市邕宁区科学技术协会2025年部门预算公开报表 13
三、部门支出总体情况表 13
第一部分:部门概况
一、南宁市邕宁区科学技术协会及所属单位主要职责和2025年主要工作任务
(一)主要职责。
南宁市邕宁区科学技术协会是城区科学技术工作者的群众组织,是中国科学技术协会的地方组织,由所属各基层科协组织组成,是区委领导下的人民团体,是提供科技类公共服务产品的社会组织,是国家创新体系的重要组成部分。城区科协的主要职责是:
1.开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展,促进科学道德建设和学风建设。
2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。
3.密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。
4.注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作学者,举荐科学技术人才。
5.组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,建设开放型科技创新智库。
6.开展科技教育和技术培训工作,组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。
7.开展科学技术交流活动,促进科学技术合作,为科技人才来城区创新创业提供服务。
8.制定城区全民科学素质行动计划纲要实施方案并组织实施。指导城区科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。
9.对城区各级科协组织进行业务指导。
10.承担城区党委、政府交办的其他事项。
(二)2025年主要工作任务。
2025年,我会将继续围绕上级科协和区委、区政府确定的发展战略,适应新常态,学会过紧日子,重点做好以下几个方面的工作:
(一)进一步推进全民科学素质建设工作。着力实施“青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员”五大科学素质提升行动,广泛深入地开展科普宣传教育,为实现我城区全民科学素质跨越提升打好坚实的基础。
(二)继续做好各类科普宣传活动。城区科协要充分利用辖区中小学校、企事业单位、公共场所、科普示范基地等场所,以“科普宣传、科技培训、科普大篷车”等形式,组织开展好我城区“全国科普日”“全国科技工作者日”“科技活动周”等宣传活动不低于10次。
(三)继续抓好青少年科技教育工作。组织开展“青少年科技创新大赛”至少1次、“科普大篷车进校园”至少2场、“燎原计划”科创研学助力“双减”活动、“数学科技节”等活动。争取举办科技辅导员培训班2期,提升师资素质推动青少年科技教育活动在更多的学校开展。
(四)继续抓科技培训助力乡村振兴。以乡村振兴为工作目标,大力实施科普惠农兴村服务,组织开展“百名专家进百村”科普志愿服务活动不低于10期、科技文化卫生“三下乡”活动至少1次,积极实施“基层科普行动计划”项目至少1个,提升科普服务能力,为乡村振兴提供人才和技术支撑。
(五)加强科协自身建设。围绕城区中心工作,守正创新、主动作为,指导城区老科协有序开展组织换届工作以及各镇科协日常工作。同时,紧扣科协的职责定位,着力树立创新争优意识,抓住为科技工作者服务的根本任务,加强对全城区科技志愿者、科普信息员队伍建设,不断壮大并着力打造一支政治坚定、思想进取、作风过硬的科协工作队伍。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置。
1. 本级单位和内设机构
邕宁区科协本级为群众团体机关,属于全额拨款经费管理方式,无内设机构。
2. 所属单位
科协下属二层机构南宁市邕宁区青少年科技活动中心为公益一类事业单位,属全额拨款经费管理方式,不单独核算账务,合署科协核算。
(二)部门预算单位构成。
1. 205 南宁市邕宁区科学技术协会(一级预算单位)
2. 205001 南宁市邕宁区科学技术协会本级(二级预算单位)
本部门仅有南宁市邕宁区科学技术协会本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状。
南宁市邕宁区科学技术协会本级核定编制数4个;南宁市邕宁区青少年科技活动中心核定事业编制数2个。
(二)人员构成。
实有在职人数5人(其中:科协本级在职在编人数3人,青少年科技活动中心在职在编人数2人),退休人员6名,编外人员0名。
第二部分:2025年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2025年部门收支预算总体情况
(一)2025年部门收入预算总体情况。
2025年部门总收入109.7万元,较上年增长19.43%。其中,一般公共预算拨款109.70万元;政府性基金预算0万元;国有资本经营预算0万元。
(二)2025年部门支出预算总体情况。
2025年部门总支出109.70万元,较上年增长19.43%。
1. 2025年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)科学技术支出(类)64.93万元,占支出总预算的59.19%。
(2)社会保障和就业支出(类)28.00万元,占支出总预算的25.52%。
(3)卫生健康支出(类)9.20万元,占支出总预算的8.39%。
(4)住房保障支出(类)7.59万元,占支出总预算的6.92%。
2. 2025年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算。
①工资福利支出(类)84.51万元,占基本支出预算的77.11%。
②商品和服务支出(类)12.90万元,占基本支出预算的11.77%。
③对个人和家庭的补助(类)12.19万元,占基本支出预算的11.12%。
(2)项目支出预算。
①工资福利支出(类)0万元。
②商品和服务支出(类)0.1万元,占项目支出预算的100.00%。
③对个人和家庭的补助(类)0万元。
(三)2025年部门预算收支增减变化情况说明。
2025年部门总收入109.70万元,比2024年预算91.85万元增加17.85万元,同比增长19.43%。收入预算增加的主要原因是:单位人员调动。2025年部门总支出109.70万元,比2024年预算91.85万元增加17.85万元,同比增长19.43%。支出预算增加的主要原因是:单位人员调动。
二、2025年财政拨款收支预算情况
(一)2025年财政拨款收入预算情况
2025年部门财政拨款收入预算109.70万元,其中:一般公共预算收入预算109.70万元。
本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。
(二)2025年财政拨款支出预算情况。
2025年部门财政拨款支出预算109.70万元,其中:一般公共预算支出预算109.70万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:
1. 一般公共预算支出预算
(1)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)预算数为64.83万元,主要用于:国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为13.51万元,主要用于:退休人员生活补助、公务员医疗补助、物业补贴等支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为9.43万元,主要用于:缴纳在职人员养老保险。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为5.06万元,主要用于:缴纳在职人员职业年金。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为4.14万元,主要用于:缴纳在职人员职工基本医疗保险缴费。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为5.01万元,主要用于:缴纳在职人员公务员医疗补助缴费。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.05万元,主要用于:缴纳在职人员大额医疗保险。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为7.59万元,主要用于:缴纳在职人员公积金。
(9)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)预算数为0.1万元,主要用于:党建及双拥经费支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门2025年无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门2025年无国有资本经营预算支出。
三、2025年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况。
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.22万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.22万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.22万元。
(二)2025年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.22万元,比2024年预算0.12万元增加0.1万元,同比增长83.33%。具体如下:
1. 因公出国(境)经费2025年预算0万元,与2024年持平。
2.公务接待费2025年预算0.22万元,比2024年预算0.12万元增加0.1万元,同比增长83.33%,增加的原因主要是:单位人员调动人员数量增加。主要用于:定额公用经费中分配的公务接待费。
3. 公务用车购置费2025年预算0万元,与2024年持平。
4. 公务用车运行维护费2025年预算0万元,与2024年持平。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明。
2025年本部门机关运行经费预算12.90万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024年预算增加2.94万元,增长29.52%,增加的原因主要是:单位人员调动。
(二)政府采购预算安排情况说明。
2025年本部门政府预算采购预算总金额0.22万元,同比增加0.04万元,增长22.22%。其中,货物类采购预算0.22万元,占政府采购预算的100%;工程类采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务类采购预算0万元,占政府采购预算的0%。主要用于采购办公室复印纸费用。
(三)政府购买服务情况。
本部门2024年无政府购买服务项目。
(四)国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(五)预算绩效目标管理情况说明。
1.预算绩效目标情况说明
(1)整体支出预算绩效管理情况
本部门整体绩效目标详见报表13。
(2)本级项目预算绩效管理情况
2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目1个,涉及金额0.1万元,其中:一般公共预算支出0.1万元。绩效目标情况详见报表12。
(3)重点项目预算绩效目标说明。
本部门2025年无项目支出预算,无重点项目绩效目标。
2.预算绩效结果应用情况说明。
(1)事前绩效评估结果应用。
本部门2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。
(2)绩效评价结果应用。
本部门对4个2023年度项目开展绩效自评,评价结果为一等的项目3个,二等的项目1个,三等的项目0个,四等的项目0个,结果应用情况如下:本部门将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据,同时加强评价结果的应用,对有效支出安排预算、低效支出压减预算,切实提高部门预算绩效管理水平。4个项目根据自评发现的问题,完善了相关制度或改进管理措施。
本部门对1个2023年度项目开展部门评价:分别为2022年南宁市百名专家进百村(社区)科普服务活动经费及南宁市科普中国活动经费项目,评价结果为优,结果应用情况如下:我单位将绩效自评结果作为完善资金支出和改进资金管理的重要依据,将绩效自评结果与下一年度部门预算编制、项目资金安排等相结合。
本部门有0个2023年度项目开展了财政评价:本部门没有项目纳入财政评价。
(六)涉密事项处理说明。
本部门2025年部门预算无涉密事项。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:南宁市邕宁区科学技术协会 2025年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表
十一、项目支出预算明细表
十二、本级项目绩效目标公开表
十三、2025年度部门整体绩效申报表
