目 录
一、南宁市邕宁区科协及所属单位主要职责和2023年主要工作任务- 3 -
第二部分:2023年部门预算及“三公”经费预算说明- 6 -
(一)2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况- 9 -
(二)2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况- 10 -
第四部分:南宁市邕宁区科协2023年部门预算公开表- 12 -
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算批复表7)- 13 -
一、南宁市邕宁区科协及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
南宁市邕宁区科学技术协会是城区科学技术工作者的群众组织,是中国科学技术协会的地方组织,由所属各基层科协组织组成,是区委领导下的人民团体,是提供科技类公共服务产品的社会组织,是国家创新体系的重要组成部分。城区科协的主要职责是:
1.开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展,促进科学道德建设和学风建设。
2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。
3.密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。
4.注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作学者,举荐科学技术人才。
5.组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,建设开放型科技创新智库。
6.开展科技教育和技术培训工作,组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。
7.开展科学技术交流活动,促进科学技术合作,为科技人才来城区创新创业提供服务。
8.制定城区全民科学素质行动计划纲要实施方案并组织实施。指导城区科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。
9.对城区各级科协组织进行业务指导。
10.承担城区党委、政府交办的其他事项。
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,团结引领广大科技工作者坚定不移听党话,矢志不渝跟党走,自觉把科协工作放在全城区工作大局中定位、谋划和推进,找准切入点、聚力突破点、打造新亮点。
2.全面实施《全民科学素质行动计划纲要》。按照实施计划的总体部署,指导各成员单位推进实施工作,组织参与《纲要》的实施活动,完成本部门或由科协组织的各项活动。
3.开展形式多样的科普活动。继续推进“百名专家进百村(社区)”科普服务活动,推广普及实用技术及科学知识;重点组织开展好“三下乡”“全国科普日”“科技活动周”“八桂科普大行动”等科普活动。
4.加强与上级科协的联系指导,组织开展各种类型的青少年科普教育活动。根据我城区中小学的实际情况,积极举办各类科技竞赛、科普报告、科普大篷车进校园等活动,并组织好参与自治区、南宁市举办的各类未成年人科教活动。
5.加强基层科协组织的建设。抓好“基层科普行动计划”及“科普惠农兴村计划”项目的申报、实施、建设等工作。积极对接上级领导部门,推进企业科协的建设工作。
6.完成城区党委、政府以及上级部门交给的各项工作任务。
二、机构设置和部门预算单位构成
1. 本级单位和内设机构
邕宁区科协本级为群众团体机关,属于全额拨款经费管理方式,无内设机构。
2. 所属单位
科协下属二层机构南宁市邕宁区青少年科技活动中心为公益一类事业单位,属全额拨款经费管理方式,不单独核算账务,合署科协核算。
1. 205 南宁市邕宁区科学技术协会(一级预算单位)
2. 205001 南宁市邕宁区科学技术协会本级(二级预算单位)
本部门仅有南宁市邕宁区科学技术协会本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
南宁市邕宁区科学技术协会本级核定编制数4个;南宁市邕宁区青少年科技活动中心核定事业编制数2个。
(二)人员构成。
实有在职人数3人(其中:科协本级在职在编人数1人,青少年科技活动中心在职在编人数2人),退休人员7名,编外人员1名。
2023年收入总预算82.22万元。其中:一般公共预算拨款 82.22万元。
2023年支出总预算82.22万元,基本支出71.32万元,占支出总预算的86.74%;项目支出10.9万元,占支出总预算的 13.26%。
1. 2023年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
(1)科学技术支出(类)54.14万元,占支出总预算的 65.85%。
(2)社会保障和就业支出(类)20.10万元,占支出总预算的24.45%。
(3)卫生健康支出(类)4.27万元,占支出总预算的5.19%。
(4)住房保障支出(类)3.70万元,占支出总预算的4.50%。
2. 2023年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算71.32万元,占支出总预算的86.74%。
①工资福利支出(类)46.95万元,占基本支出预算的 65.83%。
②商品和服务支出(类)13.21万元,占基本支出预算的 18.52%。
③对个人和家庭的补助(类)11.16万元,占基本支出预算的 15.65%。
(2)项目支出预算10.9万元,占支出总预算的13.26%。
①工资福利支出(类)0万元。
②商品和服务支出(类)10.9万元,占项目支出预算的 100.00%。
③对个人和家庭的补助(类)0万元。
2023年一般公共预算收入预算82.22万元,比2022年预算129.87万元减少47.64万元,同比下降36.69%。收入预算减少的主要原因是:单位人员调出及严格压缩项目支出预算。2023年一般公共预算支出预算82.22万元,比2022年预算129.87万元减少47.64万元,同比下降36.69%。支出预算减少的主要原因是:单位人员调出及严格压缩项目支出预算。
2023年部门财政拨款收入预算82.22万元,其中:一般公共预算收入预算82.22万元。
本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。
2023年部门财政拨款支出预算82.22万元,其中:一般公共预算支出预算82.22万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:
1. 一般公共预算支出预算
(1)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)预算数为43.24万元,主要用于:国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)预算数为10.9万元,主要用于:城区老科协工作经费。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算数为12.7万元,主要用于:退休人员生活补助、公务员医疗补助、物业补贴等支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为4.94万元,主要用于:缴纳在职人员养老保险。
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为2.47万元,主要用于:缴纳在职人员职业年金。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为2.02万元,主要用于:缴纳在职人员城镇职工基本医疗保险缴费。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为2.22万元,主要用于:缴纳在职人员公务员医疗补助缴费。
(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.03万元,主要用于:缴纳在职人员大额医疗保险。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为3.7万元,主要用于:缴纳在职人员公积金。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.15万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.15万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.15万元。
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0.15万元,比2022年预算0.2万元减少0.05万元,同比下降25%。其中:
1. 因公出国(境)经费2023年预算0万元,与2022年持平。
2. 公务接待费2023年预算0.15万元,比2022年预算0.2万元减少0.05万元,同比下降25%,减少的原因主要是:严格压缩公务接待费支出预算。主要用于:定额公用经费中分配的公务接待费。
3. 公务用车购置费2023年预算0万元,与2022年持平。
4. 公务用车运行维护费2023年预算0万元,与2022年持平。
2023年本部门机关运行经费预算7.26万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2022年预算减少3.4万元,下降31.89%,减少的原因主要是:单位人员调出。
本部门无政府采购项目。
本部门无政府购买服务项目。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
1. 2023年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元。
2. 整体绩效目标管理部门为南宁市邕宁区科学技术协会,部门整体支出年度绩效目标:一是全面实施《全民科学素质行动计划纲要》。按照实施计划的总体部署,指导各成员单位推进实施工作,组织参与《纲要》的实施活动,完成本部门或由科协组织的各项活动;二是开展形式多样的科普活动。继续推进“百名专家进百村(社区)”科普服务活动,推广普及实用技术及科学知识;组织开展好“三下乡”“全国科普日”“科技活动周”“八桂科普大行动”等科普活动;三是推动青少年科技教育。重点组织开展青少年爱科学实践活动和青少年科技创新大赛,继续举办科普大篷车进校园活动,并组织好参与自治区、南宁市举办的各类未成年人科教活动。
本部门预算无涉密事项。
一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算批复表7)
