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南宁市邕宁区总工会 2018年度部门决算
发布日期:2019-10-25 11:46 来源:南宁市邕宁区总工会

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第一部分:南宁市邕宁区总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市邕宁区总工会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市邕宁区总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市邕宁区总工会概况

一、主要职能

(一)单位性质

邕宁区总工会性质属党政群团行政机关单位

(二)机构设置

机构设置有:行政办公室、经审办、财务部、综合部(女工、宣传、劳动保护、技协)、帮扶中心。

(三)基本职能

1.加强职工教育,做好职工的思想政治工作,提高广大职工的政治素质,为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

2.积极开展“源头”参与,维护职工合法权益,检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工的安全与健康。实施送温暖工程,搞好困难(特困)职工的帮扶和金秋助学工作以及劳模的走访送温暖、送清凉慰问活动。

3.加强企业民主管理工作,推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度,维护职工的民主权利,推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

4.建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设,特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设,确保职工队伍的稳定。

5.组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活,促进精神文明建设。

6.按照党和国家的政策规定,认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作,密切与职工群众的联系。

7.贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策,收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益。

8.完成城区党委、政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

南宁市邕宁区总工会在编在职人员3人,退休人员4人。下属机构邕宁区工人文化宫性质是事业单位(自收自支),现在职人员2人,其中:(二轻联社挂编1人),退休人员6人。

第二部分:南宁市邕宁区总工会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(南宁市邕宁区总工会2018年度部门决算公开附表)。


第三部分:邕宁区总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入952.13万元,其中本年收入 952.13万元, 较2017年度决算数增加224.45 万元,增长30.84%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入952.13万元,为邕宁区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加224.45万元,增长30.84%,主要原因是2018全城区行政事业单位工会经费的增长

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

4.其他收入 0 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

6.上年结转和结余  0  万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

(二)本部门2018年度总支出952.13万元,其中本年支出  952.13万元, 较2017年度决算数增加224.45万元,增长30.84 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)929.24万元:主要用于邕宁区总工会为保障机构正常运行、开展活动的支出。

较2017年度决算数增加245.39万元,增长35.88 %,主要原因是2018全城区行政事业单位工会经费的增长

2.社会保障和就业(类) 14.11万元:主要用于邕宁区总工会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2017年度决算数减少 19.95万元,下降58.57 %,主要原因是退休人员工资已由社保养老统一发放。

3.农林水支出3.42万元:主要用于南宁市邕宁区总工会精准扶贫的支出,2017年度决算数减少1.95万元,下降36.31 %,主要原因是差旅费和扶贫帮扶结对入户经费的减少。

4.住房保障支出(类) 4.35 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数减少0.05 万元,下降1.14 %,主要原因是住房公积金的减少。

5.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

6.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

总工会2018 年度一般公共预算支出 952.13万元,较2017年度决算数增加224.45万元,增长30.84 %。其中:基本支出 942.43    万元,项目支出9.7万元。

总工会2018 年度一般公共预算支出年初预算为50.8万元,支出决算为952.13万元,完成年初预算的 1874.27 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为38.89万元,支出决算为929.24万元,完成年初预算的2389.4 %。主要用于2018年财政全额划拨全城区行政事业单位工会经费,年初无工会经费预算,属于追加预算。

行政运行支出(项)决算919.54万元,是邕宁区总工会根据国家统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

一般行政管理事务支出(项)决算9.7万元,是2018年城区行政事业单位全额划拨工会经费的支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算为8.1万元,支出决算为14.11万元,完成年初预算的174.2 %主要用于邕宁区总工会按国家规定发放离退休人员工资津补贴及离退休人员公用经费的支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出

归口管理的行政单位离退休支出(项)7.6万元,是邕宁区总工会统一管理的离退休人员的经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.5万元,是单位退休人员的经费支出。

(三)农林水支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为3.4 万元,完成年初预算的100 %主要用于邕宁区总工会精准扶贫帮扶资金的开支。

其他扶贫支出(项)3.4万元,是邕宁区总工会精准扶贫帮扶资金的开支。

(四)住房保障支出(类) 年初预算为 3.79万元,支出决算为4.35万元,完成年初预算的114.77%主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

住房公积金支出(项)4.35万元,是邕宁区总工会住房补贴的支出。

(五)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,主要用于春节等节假日慰问零星支出。

其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%,主要用于春节等节假日慰问零星支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 942.43 万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出56.15万元,完成年初预算的130.64%。主要用于在职在编人员工资福利的发放,比年初预算略大是因为工资福利的提高。

(二)商品和服务支出876.07万元,完成年初预算的14600 %。主要原因是2018年财政全额划拨城区行政事业单位工会经费支出873.78万元

(三)对个人和家庭的补助支出10.2万元,完成年初预算的566.67 %。主要原因是退休人员生活补助未纳入年初预算。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市邕宁区总工会2017、2018年度无政府性基金支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算  0  万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排总工会机关所属单位出国团组 0 ,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0  人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0   万元,购置了0  辆公务用车。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,总工会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次0 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出876.07万元,比年初预算数增加870.05万元,增长14452 %。主要原因是:2018年财政全额划拨城区行政事业单位工会经费支出873.78万元,比2017年增加237.21万元,增长37.13 %。主要原因是:2018年财政全额划拨城区行政事业单位工会经费支出873.78万元

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备0  台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年纳入绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,全部为一般公共预算拨款0万元。本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入邕宁区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



收入支出决算总表







公开01表
部门:南宁市邕宁区总工会



金额单位:元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入19,521,310.20一、一般公共服务支出289,292,391.60
二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00
三、事业收入30.00三、国防支出300.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出330.00

7
七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出35141,132.60

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.00

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出380.00

12
十二、农林水支出3934,250.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出4643,536.00

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出4810,000.00

22

49
本年收入合计239,521,310.20本年支出合计509,521,310.20
用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00
年初结转和结余250.00年末结转和结余520.00

26

53
总计279,521,310.20总计549,521,310.20
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






收入决算表













公开02表
部门:南宁市邕宁区总工会





金额单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计9,521,310.209,521,310.200.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出9,292,391.609,292,391.600.000.000.000.000.00
20129群众团体事务9,292,391.609,292,391.600.000.000.000.000.00
2012901  行政运行9,195,391.609,195,391.600.000.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务97,000.0097,000.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出141,132.60141,132.600.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休141,132.60141,132.600.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休76,040.0076,040.000.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出65,092.6065,092.600.000.000.000.000.00
213农林水支出34,250.0034,250.000.000.000.000.000.00
21305扶贫34,250.0034,250.000.000.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出34,250.0034,250.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出43,536.0043,536.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出43,536.0043,536.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金43,536.0043,536.000.000.000.000.000.00
229其他支出10,000.0010,000.000.000.000.000.000.00
22999其他支出10,000.0010,000.000.000.000.000.000.00
2299901  其他支出10,000.0010,000.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表












公开03表
部门:南宁市邕宁区总工会




金额单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计9,521,310.209,424,310.2097,000.000.000.000.00
201一般公共服务支出9,292,391.609,195,391.6097,000.000.000.000.00
20129群众团体事务9,292,391.609,195,391.6097,000.000.000.000.00
2012901  行政运行9,195,391.609,195,391.600.000.000.000.00
2012902  一般行政管理事务97,000.000.0097,000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出141,132.60141,132.600.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休141,132.60141,132.600.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休76,040.0076,040.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出65,092.6065,092.600.000.000.000.00
213农林水支出34,250.0034,250.000.000.000.000.00
21305扶贫34,250.0034,250.000.000.000.000.00
2130599  其他扶贫支出34,250.0034,250.000.000.000.000.00
221住房保障支出43,536.0043,536.000.000.000.000.00
22102住房改革支出43,536.0043,536.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金43,536.0043,536.000.000.000.000.00
229其他支出10,000.0010,000.000.000.000.000.00
22999其他支出10,000.0010,000.000.000.000.000.00
2299901  其他支出10,000.0010,000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:南宁市邕宁区总工会





金额单位:元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款19,521,310.20一、一般公共服务支出289,292,391.609,292,391.600.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.00

3
三、国防支出300.000.000.00

4
四、公共安全支出310.000.000.00

5
五、教育支出320.000.000.00

6
六、科学技术支出330.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出340.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出35141,132.60141,132.600.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.00

10
十、节能环保支出370.000.000.00

11
十一、城乡社区支出380.000.000.00

12
十二、农林水支出3934,250.0034,250.000.00

13
十三、交通运输支出400.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出420.000.000.00

16
十六、金融支出430.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出440.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.000.000.00

19
十九、住房保障支出4643,536.0043,536.000.00

20
二十、粮油物资储备支出470.000.000.00

21
二十一、其他支出4810,000.0010,000.000.00
本年收入合计229,521,310.20本年支出合计499,521,310.209,521,310.200.00
年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余500.000.000.00
  一般公共预算财政拨款240.00
51


  政府性基金预算财政拨款250.00
52



26

53


总计279,521,310.20总计549,521,310.209,521,310.200.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
部门:南宁市邕宁区总工会

金额单位:元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计9,521,310.209,424,310.2097,000.00
201一般公共服务支出9,292,391.609,195,391.6097,000.00
20129群众团体事务9,292,391.609,195,391.6097,000.00
2012901  行政运行9,195,391.609,195,391.600.00
2012902  一般行政管理事务97,000.000.0097,000.00
208社会保障和就业支出141,132.60141,132.600.00
20805行政事业单位离退休141,132.60141,132.600.00
2080501  归口管理的行政单位离退休76,040.0076,040.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出65,092.6065,092.600.00
213农林水支出34,250.0034,250.000.00
21305扶贫34,250.0034,250.000.00
2130599  其他扶贫支出34,250.0034,250.000.00
221住房保障支出43,536.0043,536.000.00
22102住房改革支出43,536.0043,536.000.00
2210201  住房公积金43,536.0043,536.000.00
229其他支出10,000.0010,000.000.00
22999其他支出10,000.0010,000.000.00
2299901  其他支出10,000.0010,000.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








公开06表
部门:南宁市邕宁区总工会





金额单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出561,540.20302商品和服务支出8,760,730.00307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资136,182.0030201  办公费0.0030701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴109,200.0030202  印刷费0.0030702  国外债务付息0.00
30103  奖金145,957.0030203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费11,220.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.0031002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费65,092.6030206  电费0.0031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费4,680.0031005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费0.0030208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费652.6030211  差旅费8,250.0031008  物资储备0.00
30113  住房公积金43,536.0030212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.0031010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出49,700.0030214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助102,040.0030215  会议费0.0031012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.0031013  公务用车购置0.00
30302  退休费54,440.0030217  公务接待费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助47,600.0030225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.00399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费8,737,800.0039907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费0.0039999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用0.00





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出10,000.00


人员经费合计663,580.20公用经费合计8,760,730.00





一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
















公开07表
部门:南宁市邕宁区总工会








金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112












注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。