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邕宁区人民政府办公室2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
发布日期:2019-03-22 15:07 来源:邕宁区人民政府办公室

2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算21.56万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.86万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算19.70万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算21.56万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算21.56万元,比2018年预算23.50万元减少1.94万元,同比下降8.26%。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,与2018年持平。

2. 公务接待费2019年预算1.86万元,比2018年预算3.80万元减少1.94万元,同比下降51.05%,减少的原因主要是:我单位严格按要求认真贯彻落实中央八项规定,遵循厉行勤俭节约原则,严格控制公务接待标准并按逐年递减的原则来安排预算。主要用于:安排接待上级部门及相关单位人员来我参加各类重大活动和调研考察以及开展政府工作需要开支的公务接待费用

3. 公务用车购置费2019年预0万元,与2018年持平。

4. 公务用车运行维护费2019年预算19.70万元,与2018年持平。主要用于:区、市内日常执行公务、开展各项政府工作检查所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年检审等支出。本单位公务用车保有量为7辆一般公务用车