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南宁市邕宁区发展和改革局2016年部门决算
发布日期:2017-10-25 10:44 来源:

 

 

 

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第一部分: 南宁市邕宁区发展和改革局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 南宁市邕宁区发展和改革局 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 南宁市邕宁区发展和改革局 2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016 年度一般共公预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其它重要事项情况说明。

 

 

第一部分: 南宁市邕宁区发展和改革局 概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、南宁市国民经济和社会发展的政策,拟订并组织实施城区国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划。

(二)负责城区宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

(三)承担指导推进和综合协调城区经济体制改革的责任,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进区域合作。

(四)提出城区全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题;统筹安排城区本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央、自治区、南宁市预算内基本建设资金计划;汇总编制城区固定资产投资中长期规划和年度计划;编制公路、水运发展规划和年度建设计划;组织编制城市基础设施、社会事业发展建设规划和年度投资计划;编制高技术产业发展规划和年度计划;编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施;编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用;提出投融资政策措施,指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;组织开展重大建设项目稽查;指导和协调城区招标投标工作,对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查;指导和协调政府非经营性投资项目代建;指导城区工程咨询业发展。

(五)承担城区规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。承担辖区内北部湾经济区开发建设的相关职责;按规定权限核准、备案企业投资项目;负责审核上报需要国家、自治区、南宁市审批或核准的建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目;负责审批权限内的政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计;负责城区重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;提出并组织实施年度重大建设项目,负责能源规划和项目建设。

(六)提出城区利用外资和境外投资的战略及政策措施,编制城区利用外资和境外投资规划,引导外资投向;负责城区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(七)承担城区重要商品总量平衡和宏观调控的责任;编制重要农产品、工业品和原材料进出口计划,监督计划执行情况;管理粮食等重要物资和商品的储备;编制并组织实施城区服务业、物流业发展引导资金投资项目计划,协调解决重大项目问题。

(八)拟订城区综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展问题,提出促进农业和农村经济发展的战略、规划;研究提出能源、交通发展战略、规划;研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业发展问题,提出促进工业、服务业、现代物流业、高技术产业发展的战略、规划。

(九)组织实施西部大开发战略规划;提出地区经济发展和区域经济合作的措施建议,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及措施,协调清洁生产和环保产业发展。

(十)负责城区人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化新闻出版、广播电影电视、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的措施,协调各项社会事业发展中的相关问题;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的措施建议。

(十一)贯彻国家价格法律、法规、规章和政策,提出价格和收费的建议;负责监测和预测城区价格总水平变动趋势,落实上级价格总水平的调控目标和价格改革措施;组织实施临时价格干预措施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。

(十二)依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件。

(十三)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)会同有关部门研究提出储备粮的规模、收购、销售计划,会同有关部门审批储备粮轮换计划并监督实施,监督检查储备粮的数量、质量和储存安全。组织实施粮食市场体系建设与发展规划。

(十五)负责对城区粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理,指导粮食收购市场准入标准的制定并组织实施。

(十六)负责城区粮食流通的行业管理,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程,开展粮食流通的对外合作与交流,负责粮食质量标准管理和粮食市场监督管理的有关工作。

(十七)贯彻落实深化医药卫生体制改革的政策措施,统筹协调推进城区深化医药卫生体制改革;承担城区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

(十八)承办城区人民政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

我局部门决算单位构成1个即南宁市邕宁区发展和改革局。

 

 

第二部分: 南宁市邕宁区发展和改革局  2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 8046308.19

一、一般公共服务支出

 2458516.56

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 16548

四、其他收入

 19298.03

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 3366433.61

 

 

七、城乡社区支出

 459202.50

 

 

八、农林水支出

61000

 

 

九、住房保障支出

    4440

 

 

十、粮油物资储备支出

1520000

 

 

十一、其他支出

183283.75

本年收入合计

8065606.22

本年支出合计

8069424.42 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

1567305.05 

年末结转与结余

1563486.85

 

 

 

 

收入总计

9632911.27

支出总计

 9632911.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8065606.22 

8046308.19 

 

 

 

 

19298.03 

201

一般公共服务支出 

2454698.36 

2435400.33 

 

 

 

 

19298.03 

20104

发展与改革事务 

2399977.96 

2380679.93 

 

 

 

 

19298.03 

2010401

行政运行

1406700.65

1387402.62

 

 

 

 

19298.03

2010406 

社会事业发展规划

700000 

700000 

 

 

 

 

 

2010450

事业运行

269440

269440

 

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

23837.31

23837.31

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

54720.40

54720.40

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

54720.40

54720.40

 

 

 

 

 

205

教育支出

16548

16548

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

16548

16548

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

16548

16548

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3366433.61

3366433.61

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2561281.31

2561281.31

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2269834.91

2269834.91

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

291446.40

291446.40

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

805152.30

805152.30

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

805152.30

805152.30

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

459202.50

459202.50

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

350000

350000

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

350000

350000

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

109202.50

109202.50

 

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

109202.50

109202.50

 

 

 

 

 

213

农林水支出

61000

61000

 

 

 

 

 

21305

扶贫

61000

61000

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

61000

61000

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4440

4440

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4440

4440

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4440

4440

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

1520000

1520000

 

 

 

 

 

22204

粮油储备

1520000

1520000

 

 

 

 

 

2220403

储备粮(油)库建设

1520000

1520000

 

 

 

 

 

229

其他支出

183283.75

183283.75

 

 

 

 

 

 22999

其他支出

183283.75 

183283.75 

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

183283.75

183283.75

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8069424.42 

4724921.03 

3344503.39 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2458516.56 

1658726.62 

799789.94 

 

 

 

20104

发展与改革事务 

2403796.16 

1658726.62 

745069.54 

 

 

 

    2010401 

行政运行 

1389286.62 

1389286.62 

 

 

 

 

2010402 

一般行政管理事务

21232.23 

 

21232.23 

 

 

 

2010406

社会事业发展规划

700000

 

700000

 

 

 

2010450

事业运行

269440

269440

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

23837.31

 

23837.31

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

54720.40

 

54720.40

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

54720.40

 

54720.40

 

 

 

205

教育支出

16548

 

16548

 

 

 

20508

进修及培训

16548

 

16548

 

 

 

2050803

培训支出

16548

 

16548

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3366433.61

3066194.41

300239.20

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

2561281.31

2261042.11

300239.20

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2269834.91

2261042.11

8792.80

 

 

 

2080502

事业单位离退休

291446.4

 

291446.40

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

805152.30

805152.30

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

805152.30

805152.30

 

 

 

 

212

城乡社区支出 

459202.50 

 

459202.50 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

350000

 

350000

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

350000

 

350000

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

109202.50

 

109202.50

 

 

 

 2120803

城市建设支出 

109202.50 

 

109202.50 

 

 

 

213

农林水支出

61000

 

61000

 

 

 

21305

扶贫

61000

 

61000