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南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府2016年决算

作者:蒲庙镇人民政府   来源:蒲庙镇人民政府   时间:2017-10-25

目    录

 

第一部分:邕宁区蒲庙镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:邕宁区蒲庙镇人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:邕宁区蒲庙镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:邕宁区蒲庙镇人民政府概况

我单位实有人数53人,编制内实有人数53人(行政人员47人,机关后勤人员5人,科级以上25人,占44.6%;其他人员27人,占55.3%。

离退休人员16人,其中,离休人员1人,退休人员15人。

       蒲庙镇人民政府辖17个村委四个社区,分政府机关分为五大办:党政办公室、社会事务办公室、经济事务办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室、人口和计划生育办公室。

一、主要职能

(一)宣传和贯彻执行党的路线,方针、政策,坚持“一个中心,两个基本点,领导和制定本地的经济和社会发展规划,并组织、协调、督促各部门的工作实施,加强对行政和经济组织的领导,引导全乡群众走勤劳致富、奔小康道路,促进两个文明建设。

(二)组织镇属党员、干部、群众学习马列主义,毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想,学习党的路线,方针、政策;学习科学、文化,业务知识尤其是科技兴农知识,不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作,抓好党组织自身建设增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力,充分发挥党员的先锋模范作用,团结党内外的干部和群众,努力实践“三个代表”,完成所担负的工作任务。

(三)负责全镇精神文明建设和社会治安综合治理,教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。 

(四)按照从严治党的要求,搞好党风廉政建设,做好党员教育、管理和发展工作。

(五)负责搞好镇、村级干部(后备干部)的教育、培养选拨、考核和监督管理。 

(六)领导本镇团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织,依照党的路线、方针,政策和国家法律,法规及各自的章程开展工作。

(七)领导和监督、检查所属各职能部门和村委的工作。

(八)管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

(九)保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产;组织协调、处理土地.山林、水利、民事纠纷,维护社会秩序,保障公民的合法权利;保障各种经济组织的合法权益。

二、部门决算单位构成

蒲庙镇人民政府:党政机关。

蒲庙镇村委会:其他。

蒲庙镇社区:其他。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:邕宁区蒲庙镇人民政府 2016年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

表一:收入支出决算总表

单位:元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 73580067.93

一、一般公共服务支出

 7995798.72

二、事业收入

 

二、公共安全支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

五、上级补助收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

六、社会保障和就业支出

 

1376986.90

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

八、节能环保支出

 405900.00

 

 

九、城乡社区支出

18556373.60

 

 

 

十、农林水支出

45234490.71

 

 

 

十一、国土海洋气象等支出

 

 

 

十二、住房保障支出

1680.00

 

 

 

 

本年收入合计

73580067.93

本年支出合计

 

73571229.93

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 88009.00

年末结转与结余

 

96847.00

    基本支出结转

 88009.00

 

 

收入总计

73668076.93

支出总计

 

73668076.93

         
 


 

表二:收入决算表

 

单位:元

                  

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

73580067.93

73580067.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8,004,636.72

8,004,636.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,881,979.72

7,881,979.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

6,596,896.32

6,596,896.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

660,517.00

660,517.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

624,566.40

624,566.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

122,657.00

122,657.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

122,657.00

122,657.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,376,986.90

1,376,986.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,169,676.90

1,169,676.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,169,676.90

1,169,676.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

7,310.00

7,310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

7,310.00

7,310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

405,900.00

405,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

405,900.00

405,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

405,900.00

405,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

18,556,373.60

18,556,373.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2,885,657.07

2,885,657.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

2,885,657.07

2,885,657.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

352,276.80

352,276.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

352,276.80

352,276.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

2,236,255.00

2,236,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

2,236,255.00

2,236,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

10,912,284.73

10,912,284.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

4,520,100.05

4,520,100.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

1,516,344.00

1,516,344.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

4,635,840.68

4,635,840.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120805

  补助被征地农民支出

240,000.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

2,169,900.00

2,169,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

2,169,900.00

2,169,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

45,234,490.71

45,234,490.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

9,061,835.84

9,061,835.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

1,438,000.00

1,438,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

63,512.00

63,512.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

1,527,287.70

1,527,287.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

3,033,036.14

3,033,036.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

16,200.00

16,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

16,200.00

16,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

25,635,327.65

25,635,327.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

9,292,015.65

9,292,015.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

192,100.00

192,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

16,151,212.00

16,151,212.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

10,491,127.22

10,491,127.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

41,000.00

41,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

10,450,127.22

10,450,127.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,680.00

1,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,680.00

1,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,680.00

1,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

73,571,229.93

20,228,748.53

53,342,481.40

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

7,995,798.72

7,160,533.72

835,265.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,873,141.72

7,160,533.72

712,608.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

6,588,058.32

6,378,058.32

210,000.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

660,517.00

220,517.00

440,000.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

624,566.40

561,958.40

62,608.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

122,657.00

0.00

122,657.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

122,657.00

0.00

122,657.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,376,986.90

1,176,986.90

200,000.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,169,676.90

1,169,676.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,169,676.90

1,169,676.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

7,310.00

7,310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

7,310.00

7,310.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

405,900.00

0.00

405,900.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

405,900.00

0.00

405,900.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

405,900.00

0.00

405,900.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

18,556,373.60

7,235,712.07

11,320,661.53

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

2,885,657.07

2,885,657.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

2,885,657.07

2,885,657.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

352,276.80

0.00

352,276.80

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

352,276.80

0.00

352,276.80

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

2,236,255.00

2,236,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

2,236,255.00

2,236,255.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

10,912,284.73

0.00

10,912,284.73

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

4,520,100.05

0.00

4,520,100.05

0.00

0.00

0.00

2120803

  城市建设支出

1,516,344.00

0.00

1,516,344.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

4,635,840.68

0.00

4,635,840.68

0.00

0.00

0.00

2120805

  补助被征地农民支出

240,000.00

0.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

2,169,900.00

2,113,800.00

56,100.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

2,169,900.00

2,113,800.00

56,100.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

45,234,490.71

4,653,835.84

40,580,654.87

0.00

0.00

0.00

21301

农业

9,061,835.84

4,623,835.84

4,438,000.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

1,438,000.00

0.00

1,438,000.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产支持补贴

63,512.00

63,512.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

1,527,287.70

1,527,287.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

3,033,036.14

3,033,036.14

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

16,200.00

0.00

16,200.00

0.00

0.00

0.00

2130335

  农村人畜饮水

16,200.00

0.00

16,200.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

25,635,327.65

0.00

25,635,327.65

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

9,292,015.65

0.00

9,292,015.65

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

192,100.00

0.00

192,100.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

16,151,212.00

0.00

16,151,212.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

10,491,127.22

0.00

10,491,127.22

0.00

0.00

0.00

2130707

  农村综合改革示范试点补助

41,000.00

0.00

41,000.00

0.00

0.00

0.00

2130799

  其他农村综合改革支出

10,450,127.22

0.00

10,450,127.22

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,680.00

1,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,680.00

1,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,680.00

1,680.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

62667783.2

一、一般公共服务支出

18

7995798.72

7995798.72

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

10912284.73

二、公共安全支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

1376986.9

1376986.9

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

 

 

 

 

8

 

八、节能环保支出

25

405900

405900

 

 

9

 

九、城乡社区支出

26

18556373.6

7644088.87

10912284.73

 

10

 

十、农林水支出

27

45234490.71

45234490.71

0.00

 

 

 

十一、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、住房保障支出

 

1680

1680

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

73580067.93

本年支出合计

29

73571229.93

年初财政拨款结转和结余

13

88009.00

年末结转和结余

30

96847.00

一般公共预算财政拨款

14

88009.00

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

73668076.93

合计

34

73668076.93

 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

62658945.2

20228748.53

42430196.67

201

一般公共服务支出

7,995,798.72

7,160,533.72

835,265.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,873,141.72

7,160,533.72

712,608.00

2010301

  行政运行

6,588,058.32

6,378,058.32

210,000.00

2010302

  一般行政管理事务

660,517.00

220,517.00

440,000.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

624,566.40

561,958.40

62,608.00

20199

其他一般公共服务支出

122,657.00

0.00

122,657.00

2019999

  其他一般公共服务支出

122,657.00

0.00

122,657.00

208

社会保障和就业支出

1,376,986.90

1,176,986.90

200,000.00

20802

民政管理事务

200,000.00

0.00

200,000.00

2080208

  基层政权和社区建设

200,000.00

0.00

200,000.00

20805

行政事业单位离退休

1,169,676.90

1,169,676.90

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,169,676.90

1,169,676.90

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

7,310.00

7,310.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

7,310.00

7,310.00

0.00

211

节能环保支出

405,900.00

0.00

405,900.00

21111

污染减排

405,900.00

0.00

405,900.00

2111103

  减排专项支出

405,900.00

0.00

405,900.00

212

城乡社区支出

7,644,088.87

7,235,712.07

408,376.80

21201

城乡社区管理事务

2,885,657.07

2,885,657.07

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

2,885,657.07

2,885,657.07

0.00

21203

城乡社区公共设施

352,276.80

0.00

352,276.80

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

352,276.80

0.00

352,276.80

21205

城乡社区环境卫生

2,236,255.00

2,236,255.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

2,236,255.00

2,236,255.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

2,169,900.00

2,113,800.00

56,100.00

2129999

  其他城乡社区支出

2,169,900.00

2,113,800.00

56,100.00

213

农林水支出

45,234,490.71

4,653,835.84

40,580,654.87

21301

农业

9,061,835.84

4,623,835.84

4,438,000.00

2130106

  科技转化与推广服务

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

2130112

  农业行业业务管理

1,438,000.00

0.00

1,438,000.00

2130122

  农业生产支持补贴

63,512.00

63,512.00

0.00

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

1,527,287.70

1,527,287.70

0.00

2130199

  其他农业支出

3,033,036.14

3,033,036.14

0.00

21302

林业

30,000.00

30,000.00

0.00

2130205

  森林培育

30,000.00

30,000.00

0.00

21303

水利

16,200.00

0.00

16,200.00

2130335

  农村人畜饮水

16,200.00

0.00

16,200.00

21305

扶贫

25,635,327.65

0.00

25,635,327.65

2130504

  农村基础设施建设

9,292,015.65

0.00

9,292,015.65

2130505

  生产发展

192,100.00

0.00

192,100.00

2130599

  其他扶贫支出

16,151,212.00

0.00

16,151,212.00

21307

农村综合改革

10,491,127.22

0.00

10,491,127.22

2130707

  农村综合改革示范试点补助

41,000.00

0.00

41,000.00

2130799

  其他农村综合改革支出

10,450,127.22

0.00

10,450,127.22

221

住房保障支出

1,680.00

1,680.00

0.00

22102

住房改革支出

1,680.00

1,680.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,680.00

1,680.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目名称

科目名称

金额

经济分类科目名称

科目名称

金额

经济分类科目名称

科目名称

金额

301

工资福利支出

531.20

302

商品和服务支出

259.50

310

其他资本性支出

2.20

30101

基本工资

205.10

30201

办公费

33.50

31001

房屋建筑物构建

0.00

30102

津贴补贴

151.60

30202

印刷费

19.50

31002

办公设备购置

2.20

30103

奖金

124.60

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会福利保障

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

1.50

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

3.90

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

5.80

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

49.90

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭补助

1230.02

30211

差旅费

28.10

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

8.80

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

85.90

30213

维修(护)费

23.50

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

18.20

30215

会议费

7.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

940.60

30216

培训费

9.30

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

107.40

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

24.90

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

0.17

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.30

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

7.20

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

69.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

20399

其他商品和服务支出

90.06

 

 

 

人员经费合计

1761.22

公用费用合计

261.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.70

 

9.7

 

5.70

4

5.3

 

 

 

5.3

 

 


 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合  计

 

 

 

10,912,284.73

10,912,284.73

 

10,912,284.73

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

10,912,284.73

10,912,284.73

 

10,912,284.73

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

10,912,284.73

10,912,284.73

 

10,912,284.73

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

 

 

 

4,520,100.05

4,520,100.05

 

4,520,100.05

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

 

 

 

1,516,344.00

1,516,344.00

 

1,516,344.00

 

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

 

 

 

4,635,840.68

4,635,840.68

 

4,635,840.68

 

 

 

 

2120805

  补助被征地农民支出

 

 

 

240,000.00

240,000.00

 

240,000.00

 

 

 

 
                           

 

 


 

第三部分:邕宁区蒲庙镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计7358万元。

1.财政拨款收入7358万元,为城区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计7537.1万元。包括:

1.一般公共服务(类)799.6万元

2.社会保障和就业(类)137.7万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.节能环保支出40.6万元

4.城乡社区支出1855.6万元

5.农林水支出4523.4万元

6.住房保障支出0.17万元

结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余9.68万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

(三)决算收支增减变化情况

1、收入预决算增减变化情况

2016年决算收入总计7358万元。比年初预算3166.89万元增加4191.11万元,增长56.96%,决算数超出年初预算数的主要原因是年初示范村、扶贫资金、基础设施等项目的预算都是由城区对口部门来预算,乡镇不做预算。比2015年决算数4672.24万元增长2685.76万元,增长36.5%,主要原因是那贵那皮示范村建设、扶贫项目支出。

2、支出预决算增减变化情况

2016年决算支出总计7537.1万元。比年初预算3,166.89万元增加4370.21万元,增长57.98%,决算数超出年初预算数的主要原因是年初示范村、扶贫资金、基础设施等项目的预算都是由城区对口部门来预算,乡镇不做预算,但是支出决算由乡镇来做。比2015年决算数4741.22万元增长2795.88万元,增长37.09%,主要原因是那贵那皮示范村建设、扶贫项目支出。

 

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

  邕宁区蒲庙镇人民政府 2016 年度一般公共预6265.9万元,其中:基本支出2022.89万元,项目支出4243.01万元。

1.201类一般公共服务支出799.6万元,其中:基本支出716.05万元,项目支出83.5万元。其中2010301行政运行658万元,2010302一般行政事务66.05万元,2010399其它事务支出62.5万元,2019999其他一般公共服务支出12.3万元。主要是镇政府及财政所根据国家、自治区及南宁市统一出台的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出和按城区财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常经费支出。

2.208类社会保障和就业(类)137.7万元其中:基本支出117.7万元,项目支出20万元。2080208基层政权和社区建设20万元,2080501归口管理的行政单位离退休117万元,2089901其社会和保障0.73万元。主要用于社保管理事务方面的支出。

3.211类节能环保支出40.6万元其中:基本支出0万元,项目支出40.6万元。其中2111103减排专项支出40.6万元。

4.212类城乡社区支出764.4万元其中:基本支出723.6万元,项目支出40.8万元。其中2120199其它城乡社区管理事务288.6万元,2120399其它城乡公共设施项目支出35.2万元主要用于城乡基础设施建设支出。2120501城乡社区环境卫生223.6万元主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、绿化等方面的支出。2129999其它城乡社区支出217万元主要是四个社区及17个村委的人员经费及日常公用经费。

5.213类农林水支出4523.4万元其中:基本支出465.4万元,项目支出4058.1万元。其中2130106科技转化推行服务项目支出300万元,20130112农业行业业务管理143.8万元,2130122农业生产支持补贴6.4万元,2130152对高校毕业生到基层任职补助152.7万元,2130199其他农业支出303.3万元,2130205森林培育3万元,2130335农村人畜饮水1.6万元,2130504农村基础设施项目929.2万元,2130505生产发展19.2万元,2130599其他扶贫支出1615.1万元,2130707农村综合改革示范试点补助4.1万元,2130799其它农村综合改革支出项目1045.01万元. 主要用于农村税费改革后队村级公益事业建设一事一议的补助支出。

6.住房保障支出0.17万元其中:基本支出0.17万元,项目支出0万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

邕宁区蒲庙镇政府2016年度政府性基金支出1091.2万元,其中:基本支出0万元,项目支出1091.2万元。

城乡社区支出1091.2万元,其中:基本支出0万元,项目支出1091.2万元。2120801征地和拆迁补偿支出452.01万元其中:基本支出0万元,项目支出452.01万元。2120803城市建设支出151.6万元其中:基本支出0万元,项目支出151.6万元。2120804农村基础设施463.6万元,主要用于主要用于农村环境综合交通,公共场所、污水处理、环境基础设施建设等支出。2120805被征地农民补助24万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2022.8万元,其中:人员经费1761.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工作和其他工资福利支出公用经费261.7万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.7万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排0 (局、办)机关、0 个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 5.3万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 5.3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,蒲庙镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出5.3万元,平均每辆 1.7 万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

2016年度“三公“经费支出决算5.3万,比年初预算9.7万少45%。其中公务用车支出决算5.3万,比年初预算5.7万少7%。原因,建立健全制度,严格遵守中央八项规定,不准公车私用。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出261.60万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加155.48万元,增加40%。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额3078.9万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3078.9 万元、政府采购服务支出0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 3辆,其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,(本单位)共组织对13个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款279.16 万元,占年初预算的9%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情达到项目申请时设定的各项绩效目标。

综治维稳调处工作(专项)支出绩效评价指标评价如下:

 


附件1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目年度预算绩效目标申报表

 

单位编码

单位名称

项目编号

项目名称

项目金额(万元)

年度绩效目标

产出指标

效果指标

社会公众或服务对象满意度

其他指标

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

上年结余收入

产出数量

产出质量

产出时效

产出成本

经济效益

社会效益

生态效益

可持续影响

 

 

 

指标内容(数量)

指标值(数量)

指标内容(质量)

指标值(质量)

指标内容(时效)

指标值(时效)

指标内容(成本)

指标值(成本)

指标内容(经济)

指标值(经济)

指标内容(社会)

指标值(社会)

指标内容(生态)

指标值(生态)

指标内容(可持续)

指标值(可持续)

指标内容(满意度)

指标值(满意度)

指标内容(其它)

指标值(其它)

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

801001

蒲庙政府

 

综治维稳调处专项经费

30

30

 

 

 

 

 

贯彻落实维稳工作职责措施,加大对矛盾纠纷的排查化解工作力度,切实抓好春节、“五一”等重大节假日及敏感时期的维稳工作,为全镇经济社会和谐稳定发展提供良好环境。

落实全镇村(社区)维稳工作

1、落实21个行政村(社区)维稳工作职责及专项经费,每个村1.2万元,共25.2万元;2、乡镇维稳中心办公经费及四个社区流动办办公经费4000元/月,一年共4.8万元。

乡镇综治维稳工作达到南宁市、邕宁区对综治维稳工作的要求

全镇履行职责符合市、邕宁区维稳各项工作要求率达100%;专项经费符合发放要求率达100%。

完成时间

2017年12月31日前

综治维稳专项经费的使用

日常办公、综治维稳相关活动等费用:每个村1.2万元,共25.2万元;乡镇维稳中心办公经费及四个社区流动办办公经费4000元/月,一年共4.8万元;资金使用率达100%。

 

 

营造乡镇稳定和谐环境,保障百姓生活安全

为我镇综治维稳开展工作提供基本保障、提升工作质量,百姓满意度得到提高

 

 

基层综治维稳能力水平,扩大为民办实事

不断完善基层综治维稳环境,基层综治维稳工作得以提高

基层百姓对政府维稳工作满意度

满意度达90%以上

 

 

 

 

801001

蒲庙政府

 

清洁乡村包干经费

72

72

 

 

 

 

 

完善乡镇村(社区)卫生环境,提升基层清洁乡村工作能力,推进基层清洁乡村工作进一步发展,按要求落实清洁乡村包干经费。

落实完善乡镇村(社区)卫生环境责任制

确定镇乡村办成员,21个村(社区)包村领导及包村组长组员。

乡镇清洁乡村工作达到南宁市、邕宁区对清洁乡村工作的要求

乡镇村(社区)卫生环境不断完善,基层清洁乡村工作能力得到提升,基层清洁乡村工作得以顺利推进,清洁乡村包干经费按要求得以落实,各项工作符合要求按时按量完成。

完成时间

2017年12月31日前

工作经费

日常办公、督查检查、环卫车运行等相关活动的费用6万元/月,共72万元。

 

 

完善乡镇村(社区)卫生环境,提升基层清洁乡村工作能力,推进基层清洁乡村工作进一步开展

为我镇清洁乡村活动工作开展提供保障、提升工作质量,提高百姓满意度

 

 

基层清洁乡村能力水平,扩大为民办实事

不断完善基层清洁乡村活动细节,逐步提高基层清洁乡村工作质量。

基层百姓对政府清洁乡村工作满意度

满意度达90%以上

 

 

 

 

 

 

 

合计

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       
 


 

附件2:

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2017年度)

填报单位(盖章)

南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府

 

 

 

项目名称

综治维稳调处专项经费

项目属性

新增项目√□          延续项目□

主管部门

 

主管部门编码

 

项目实施单位

南宁市邕宁区蒲庙镇人民政府

项目负责人

农运赶

联系电话

 

项目起止时间

2017年1月1日-2017年12月31日

项目资金申请(万元)

资金总额:  30万    

    一般预算拨款:30万

    政府性基金拨款:

    纳入财政专户管理的收入安排的资金:

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

    上年结余收入:

单位职能概述

1.贯彻城区综治维稳委的工作指示,研究、拟定综治维稳工作计划、阶段性工作方案和措施,并负责组织实施;
2.掌握、分析社会治安、社会稳定形势和工作动态,及时向上反馈信息,重大问题提请镇政府及综治维稳委员会研究解决;
3.组织开展矛盾纠纷排查调处工作。切实承担牵头负责,充分发挥公安、司法、信访等部门在联调工作机制的作用。预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生;
4.及时排查治安混乱地区和突出治安问题,组织、协调有关部门开展“严打”整治专项和重点治理工作;
5.组织、协调有关部门和单位大力抓好流动人口管理服务,预防青少年违法犯罪。回归人员安置帮教、禁毒、扫黄、打非等工作;
6.检查辖区内各村(社区)、街道所属部门及各单位的综治维稳工作,对工作成效明显的提出表彰奖励的意见和建议;对存在问题的提出整改意见,并督促进行整改;对发生严重危害社会治安、社会稳定重大问题的单位和个人,提出实行责任查究和“一票否决”的意见和建议;
7.推动有关部门加强对公安派出所、人民法庭、司法所等基层政法组织及村(社区)委会、治保会、调解委等基层组织的建设,健全制度,加强培训,提高素质;
8.抓好综治维稳宣传教育培训工作;
9.组织开展基层平安创建。深入开展综治理论研究工作,着力探索解决影响社会稳定和社会治安的深层次问题;

项目概况

贯彻落实维稳工作职责措施,加大对矛盾纠纷的排查化解工作力度,切实抓好春节、“五一”等重大节假日及敏感时期的维稳工作,为全镇经济社会和谐稳定发展提供良好环境。

项目立项情况

项目立项的依据

为我镇综治维稳开展工作提高保障、提升工作质量;维护镇区安全。

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

    为保障人民群众生命安全,进一步加强综治维稳调处管理,防止和减少社会矛盾纠纷,根据南宁市政府《关于印发南宁市提升社会公众安全感工作方案》和南宁市《关于做好2017年自治区“两会”期间信访维稳工作方案的通知》。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

综治维稳调处专项经费

2017年1月1日

2017年12月31日

项目绩效目标

长期目标

年度目标

营造乡镇稳定和谐环境,保障百姓生活安全。

为我镇综治维稳开展工作提供基本保障、提升工作质量,百姓满意度得到提高。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标内容和指标值

备注

产出指标

数量指标

落实全镇村(社区)维稳工作

1、落实21个行政村(社区)维稳工作职责及专项经费,每个村1.2万元,共25.2万元;2、乡镇维稳中心办公经费及四个社区流动办办公经费4000元/月,一年共4.8万元。

 

质量指标

乡镇综治维稳工作达到南宁市、邕宁区对综治维稳工作的要求

全镇履行职责符合市、邕宁区维稳各项工作要求率达100%;专项经费符合发放要求率达100%。

 

时效指标

完成时间

2017年12月31日前

 

成本指标

综治维稳专项经费的使用

日常办公、综治维稳相关活动等费用:每个村1.2万元,共25.2万元;乡镇维稳中心办公经费及四个社区流动办办公经费4000元/月,一年共4.8万元。

 

资金使用率

100%

 

效益指标

经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

营造乡镇稳定和谐环境,保障百姓生活安全

为我镇综治维稳开展工作提供基本保障、提升工作质量,百姓满意度得到提高

 

环境效益指标

 

 

 

服务对象满意度指标

满意度

基层百姓对政府维稳工作满意度

满意度达90%以上

 

其他说明的问题

 

                   

 

 

 

 

 


 

 

 

综治维稳调处工作(专项)支出绩效评价指标得分情况表

项目绩效目标

长期目标

年度目标

得分

根据具体项目定

根据具体项目定

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

项目目标管理绩效

目标设定情况

依据的充分性

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

依据充分:2分;较充分:1-1.5分;不够充分:0-1分;无依据:0分

2

2

目标的明确度

项目资金使用的预定目标是否明确

明确:1分;不够明确:0分

1

1

目标的合理性

项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学,能否体现财政支出的经济性和有效性等

合理:2分;较合理:1-1.5分;不够合理:0-1分;不合理:0分

2

2

目标的细化

项目资金是否进行细化

细化:1分;未细化:0分

1

1

年度目标完成程度

年度目标完成率

年度目标完成率=实际完成数/预定年度目标数*100%

完成计划95%以上:4分;完成90%-95%:3分;完成85%-90%:2分;完成80%-85%:1分;完成80%以下:0分

4

4

年度目标完成的及时性

项目资金使用的预定年度目标是否如期完成

按时完成年度目标得2分,延期完成年度目标的酌情扣分,扣完为止

2

2

年度目标实现程度

项目资金使用产生的成果是否达到预定的年度目标要求

达到要求:1分;未达到要求:0分

1

1

项目组织管理绩效

组织管理水平

组织机构

机构是否健全、分工是否明确

机构健全:1分;分工明确:1分

2

2

管理制度

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度;项目相关资料是否齐全并及时归档

建立健全项目管理制度:1分;严格执行相关项目管理制度:1分;项目相关资料齐全及时归档:1分

3

3

质量管理

项目的技术指标和质量管理是否达到国家或行业的标准,如无国家或行业标准的参照同类或类似行业标准。

达到标准:2分;未达到标准:0分

2

2

项目预算管理绩效

资金落实情况

年度内资金到位率

年度内资金到位率=实际到位/计划到位*100%,含配套资金到位率

到位率1005:2分;到位率:90%-100%:1.5分;到位率80%-90%:1分;到位率70%-80%:0.5分;到位率70%以下:0分

2

2

资金到位及时性

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位:2分;未及时到位但未影响项目进度:1.5分;未及时到位并影响项目进度:0-1分

2

2

财政投入乘数

财政投入乘数=项目资金投入总额/财政投入金额

财政投入乘数≥1:1分;否则:0分

1

1

支出情况

支出的相符性

项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途是否相符,支出调整是否合理

支出与预算批复相符,支出调整合理:1分;基本相符:0.5-1分;有较多不符合现象:0-0.5分

1

1

财政资金使用率

财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额*100%

财政资金使用率90%以上:4分;每下降5%扣1分,扣完为止

4

4

支出的合规性

项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况

支出符合国家财经法规和财政管理制度等:1分;基本符合:0.5-1分;有违反现象:0-0.5分

1

1

支出的及时性

相关支出是否按合同约定及时结算

按合同及时结算:2分,未及时结算但不影响项目实施:1.5分,未及时结算并影响项目实施:0-1分

2

2

预算执行情况

各项目支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度

各项支出与预算相符程度较高(上下浮动10%以内):1.5-2分;一般(上下浮动10%-20%):1-1.5分;较差(上下浮动20%以上):0-1分

2

2

项目财务管理绩效

会计信息质量

会计信息的真实性

项目支出的会计核算是否真实、准确和规范

真实:1分;不够真实酌情扣分,扣完为止

1

1

会计资料的完整性

相关会计资料是否完整

会计资料(凭证、账册、报表)完整:2分;不够完整酌情扣分,扣完为止

2

2

会计信息的及时性

已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告

会计业务及时确认、计量和上报:1分;不够及时酌情扣分,扣完为止

1

1

会计信息的准确性

项目支出是否按照会计制度要求分项目核算,核算是否准确

支出分项目准确核算:2分;支出分项目核算,但不够准确:1分;支出未分项目核算:0分

2

2

财务管理状况

财务制度的健全性

项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规;是否有项目资金管理办法,并符合有关财务制度的规定

相关制度健全:2分;不够健全酌情扣分。扣完为止

2

2

财务管理的有效性

项目的重大开支是否经过评估论证,资金拨付是否有完整的审批程序和手续;财务管理制度是否按规定有效执行

财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行:2分;不够严格有效酌情扣分,扣完为止

2

2

项目实施情况指标

基础设施建设

乡镇预案体系

乡镇突发事件预案数量

事前有预案,事发有方案,不建立预案或预案不完备的酌情扣分

4

4

覆盖面积

预案覆盖乡镇辖区,覆盖面积达到100%

4

3

社区监控点安装

监控点安装个数,横坚形成网格

社区街道巷口,主要交通要道都安装监控,形成天网,进行网格管理

5

4

村级联防

突发事件、治安联防队数量

村村有联防,坡坡要自治,联防队员数量,补助到位,不成立的扣分

4

4

基本安全事务管理

重大工程和活动的突发管理水平

突发事件公共事件的比列

突发事件公共事件的比列要明显下降,没有下降的酌情扣分

4

3

民事纠纷,治安案件同比趋势

案件发生率,结案率同比下降,结案率不高酌情扣分

4

4

专业调解人员的配备和培训

乡镇,村级配备专业调解人员,每年培训要达到4次以上,上下半年各达两次以上,否则酌情扣分

4

3

公共安全

警力配比

警力配比为每千人口配备5人以上(含协警)

3

3

公民安全指数

社会公众或服务对象满意度,达到95%

4

4

案件结案率

治安案件民事案件结案率85%,刑事安件结案率95%

4

4

成效管理

经济效能

稳定社会,经济持续发展,工业产值,农业产值稳步增长,固投放量增涨

经济效能明显,城乡统筹发展,国民生产总值增长

5

4

生态效能

农业三大纠纷化解,持续农业产业化发展

保持农村农业农民同步发展

5

4

社会效能

维护全镇公共秩序,创和谐社会建美好生活

小事要化解,大事不出镇,公众安全性评价高

5

4

合计

 

 

 

 

100

93