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南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站2019年部门决算
发布日期:2020-11-09 16:01 来源:那楼镇

南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站

 

2019年部门决算

   

第一部分:南宁市南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度政府性基金支出决算情况。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站概况

一、主要职能

负责组织群众文化体育活动;配合做好辖区内文化体育广播影视设施的建设、维护和管理;协助做好辖区文化市场管理工作。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成:1个。

第二部分:那楼镇文化体育和广播影视站2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

本单位本年度没有接待任务,也没有人因公出国,也没有车辆运行费,故没有“三公”经费支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性预算财政拨款的支出,故本表无数据。

上述报表详见附件(南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站2019年度部门决算公开附表)。

第三部分:南宁市邕宁区那楼镇文化体育和广播影视站

2019年度部门决算情况说明

一、2019度收入支出决算总体情况

(一)收入总计48.59万元,与2018年度决算数40.07万元相比,增加8.52万元,增长21.26%。

财政拨款收入48.59万元,为城区本级财政当年拨付的资金,与2018年度决算数40.07万元相比,增加8.52万元,增长21.26%。

(二)支出总计48.59万元。包括:

1.住房保障支出3.51万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数3.09万元,增加0.42万元,主要原因是将年度绩效奖金纳入计提公积金基数,从而增加住房公积金的支出。

2.文化体育与传媒支出36.62万元,2018年度决算数30.69万元增加5.93万元。主要用于本单位职工工资福利、事业运行等支出。

3.卫生健康支出2.85万元,较2018年度决算数增加2.85万元,主要新增用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

4.社会保障和就业支出5.6万元,较2018年度决算数6.28万元减少0.68万元,主要是2019年10月有1名职工退休。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

本单位2019 年度一般公共预算支出48.59万元,较2018年度决算数增加8.52万元,增长21.26%。其中:基本支出48.59万元,项目支出0 万元。

本单位2019 年度一般公共预算支出年初预算为43.48万元,支出决算为48.59万元,完成年初预算的117.52 %。

1.住房保障支出年初预算数为2.38万元,支出决算为3.5084万元,完成年初预算数的147.41%,主要原因是将年度绩效奖金纳入计提公积金基数,从而增加住房公积金的支出。

2.文化体育与传媒支出年初预算数为36.24万元,支出决算为36.6249万元,完成年初预算的101.06%,主要原因是2019年基本工资标准有所提升。

3.卫生健康支出年初预算数为0万元,支出决算为2.8534万元,主要原因是2019年新增事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

4.社会保障和就业支出年初预算数为4.86万元,支出决算为5.6045万元,完成年初预算数的115.32%,主要原因是2019年基本工资标准有所提升。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出48.59元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出34.03万元,完成年初预算的101.06%,主要原因是2019年基本工资标准有所提升。

(二)商品和服务支出2.6万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭补助支出1.08万元,完成年初预算的100 %.

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性预算财政拨款的支出,故政府性基金支出为0万元。

  1. 一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

      2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

    (一)本单位没有业务用车,年初预算数为0元,故本年度本单位没有公车运行费,预算数与决算数一致。

  2. 本单位2019年无人因公出国,故因公出国()费支出决算0万元,年初预算数为0元,预算数与决算数一致。

  3. 本单位2019年没有公务接待任务,故公务接待费决算支出决算为0万元,年初预算数为0万元,预算数与决算数一致。

    六、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明。

    2019年本单位无运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年本单位无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况说明。

    本单位固定资产原值为51.8万元,其中房屋价值为37.5万元,其它设备为14.3万元。

    (四)预算绩效项目情况说明。

    本部门未开展预算绩效管理工作

    第四部分名词解释

    一、财政拨款收入:指邕宁区本级财政部门当年拨付的资金。

    二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    四、“三公”经费:纳入邕宁区本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市邕宁区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。