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邕宁区发展和改革局2018年部门预算及“三公”经费预算
发布日期:2018-02-28 09:53 来源:

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第一部分:部门概况

一、邕宁区发展和改革局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 ···2-4页

二、机构设置和部门预算单位构成···································5页

三、编制现状和人员构成···········································5-6页

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况···································6-9页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况·······························9-10页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况·······················10-12页

四、其他重要事项情况说明·········································12-13页

五、专业名词解释·················································13-15页

 

   第一部分:部门概况 

  一、邕宁区发展和改革局主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

邕宁区发展和改革局主要职责是贯彻执行国家、自治区、南宁市国民经济和社会发展的政策,拟订并组织实施城区国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划,负责城区宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;提出城区全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题;统筹安排城区本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央、自治区、南宁市预算内基本建设资金计划。贯彻国家价格法律、法规、规章和政策,提出价格和收费的建议;负责监测和预测城区价格总水平变动趋势,落实上级价格总水平的调控目标和价格改革措施;组织实施临时价格干预措施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。负责对城区粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理,指导粮食收购市场准入标准的制定并组织实施。

(二)2018年主要工作任务

以学习贯彻十九大报告精神为指引,重点围绕城区年度经济发展目标,早分解任务,早落实责任,确保全城区经济运行呈现平稳健康发展。2018年城区经济社会发展主要预期目标是:地区生产总值增长8%;财政收入增长 8%;固定资产投资增长12%;规模以上工业增加值增长 13%;社会消费品零售总额增长8%;区外境内实际利用内资增长12%,直接利用外资增长10%,城镇居民人均可支配收入增长6%,农村居民人均可支配收入增长8.5%。

(一)发挥职能作用,推动稳增长各项工作落实

作为城区综合经济部门,要充分发挥职能作用,做好城区党委、政府参谋助手,全力以赴加快转型升级,提高经济发展质量。一是巩固农业基础地位。二是促进工业稳定增长。三推动三产加快发展。

(二)牵头推进城区县域经济发展

进一步理清发展思路,主动适应经济发展新常态,围绕把邕宁区建设成为现代临港工业新城、都市农业实践创新区、首府服务业集聚新平台、壮乡生态宜居魅力新区的发展目标,科学制定年度发展规划,制定工作方案和落实措施,推进各项目标任务实现。

(三)抓好城区固定资产投资工作 强力推进重大项目,促进投资保持较快增长

不断完善项目库,及时下达分解落实全城区固定资产投资任务,加强与各部门间的沟通协调,全力挖掘投资项目支撑,加强项目管理,确保固定资产投资同比增长12%。做好重大项目、重点企业跟踪服务工作,不断健全重大项目推进协调机制,明确责任层层推动,加强工作统筹协调,促进项目建设扎实推进,提高项目履约率、开工率、投产率。2018年争取实现申龙汽车城、华润装配式建筑产业园等5个工业项目开工建设,实现南南铝、中国-东盟检测园等6个项目实现竣工投产。

(四)全力以赴深化各项改革,激发经济社会发展新活力

一是继续深化供给侧结构性改革。进一步落实“三去一降一补”任务,推动传统产业转型升级,构建产业新业态。二是继续深化农村综合改革。通过体制机制创新,进一步破解“三农”发展顽疾。三是继续深化“放、管、服”改革。全力打造审批事项少、办事效率高、服务质量优的政务环境。四是继续深化投融资体制改革。建立完善城区投融资平台运行机制。

(五)围绕重点,着力统筹其他工作落实

重视项目策划,加强项目资金管理,强力推进中央预算内投资项目。二是做好节能减排降碳各项工作。确保能耗指标完成,三是抓好医药卫生体制改革工作。四是认真履行粮食管理职能,继续推进仓储基础设施建设,确保国家粮食安全。五是开展价格收费监督检查,规范市场秩序,有效维护消费者的权益。六是统筹加快推进城区电网改造建设。组织完成电网基建项目投资需求上报工作。七是统筹推进光伏扶贫项目,明确2018年度光伏扶贫项目建设布局。八是扎实推进我城区的社会信用体系建设工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

邕宁区发展和改革局(含挂牌邕宁区粮食局、邕宁区物价局)隶属邕宁区人民政府,行政机关单位,经费管理为财政全额拨款方式;邕宁区发展和改革局下设邕宁区固定资产投资服务中心和城区深化医药卫生体制改革领导小组办公室,其中: 邕宁区固定资产投资服务中心属事业单位性质,经费管理为财政全额拨款方式,机构分类公益一类。

(二)部门预算单位构成

1. 310南宁市邕宁区发展和改革局(一级预算单位)

2. 310001南宁市邕宁区发展和改革局本级(二级预算单位)

3. 310007 南宁市邕宁区储备粮有限公司所属单位(二级预算单位)

4. 310008 南宁市邕宁区固定资产投资服务中心所属单位(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

经城区机构编制委员会办公室核定,我局行政及事业单位(公益一类)编制16名,其中,局机关行政编制10名,全额事业单位(公益一类)编制6名。

(二)人员构成

我局实有人数20人,比上年减少1人,减少5.00%。其中,编制内实有人数14人(行政人员10人,事业人员4人),占70%。

行政人员10人中,科级以上9人,占90%;其他人员1人,占10%。

事业编制内在职人员4人,科级以上1人,占25%;其他人员1人,占25%。各类专业技术人员2人,占事业人员50%。

编外人员6人,占30%。

离退休人员37人,其中,离休人员1人,退休人员36人。

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

2018年收入预算407.73万元,同比增加43.01万元,增长11.79%。其中:

一般公共预算拨款407.73万元,同比增加43.01万元,增长11.79%。其中,经费拨款407.73万元,同比增加43.01万元,增长11.79%,收入增加的主要原因是人员增加、工资提升、粮食系统退休人员工资提升;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元;纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元;未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元,其他收入安排的资金0万元。

政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元,同比增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0  %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金  0  万元,同比增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0  %。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元。

    (二)2018年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况(区分补助县区支出)。

    1. 2018年当年支出预算407.73万元(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

    (1)一般公共服务支出(类)272.97万元;

    (2)社会保障和就业支出(类)120.39万元;

    (3)住房保障支出(类)14.37万元;

2. 2018年当年支出预算407.73万元(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算。

    ①工资福利支出(类)182.68万元;

②商品和服务支出(类)26.60万元;

③对个人和家庭的补助(类)96.45万元。

    (2)项目支出预算。

    ①工资福利支出(类)0万元;

②商品和服务支出(类)2万元;

③对个人和家庭的补助(类)0万元;

④资本性支出(基本建设)(类)100万元。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

结合2017年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。

2018年一般公共预算收入预算407.73万元,比2017年预算364.72万元增加43.01万元,同比增长11.79%。收入预算增加的主要原因是:人员增加、工资提升、粮食系统退休人员工资提升

2018年一般公共预算支出预算407.73万元,比2017年预算364.72万元增加43.01万元,同比增长11.79%。支出预算增加的主要原因是:人员增加、工资提升、粮食系统退休人员工资提升

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算407.73万元,其中:一般公共预算收入预算407.73万元,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算407.73万元,其中:一般公共预算支出预算407.73万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。

具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为272.97万元,主要用于:保证日常运转发生的基本支出和为完成各项发改工作任务、保障发改事业发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于发改专项检查、发改信息化建设、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为120.39万元,主要用于:发改局本级及局属二层单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴方面的支出。

(3)住房保障支出(类)行政事业单位住房保障(款)行政单位住房保障(项)预算数为14.37万元,是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。

 2. 政府性基金预算支出预算

 本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.62万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.62万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.62万元。

(二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算0.62万元,比2017年预算0.55万元增加0.07万元,同比增长12.73%。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加(减少)0万元,与2017年持平。

2. 公务接待费2018年预算0.62万元,比2017年预算0.55万元增加0.07万元,同比增长12.73%,增加的原因主要是:人员增加跟着经费增加。主要用于:安排接待上级部门及相关单位人员来我局参加各类重大活动和调研考察以及开展发改业务需要开支的公务接待费用。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加(减少)0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,比2017年预算0万元增加(减少)0万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算26.60万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加4.43万元,增长19.98%,增加的原因主要是:人员增加跟着经费增加。

(二)政府采购情况

2018年本部门无政府采购项目。

    (三)政府购买服务情况

2018年本部门无政府购买服务项目。

    (四)国有资产占用情况

截至2018年01月01日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。截至2018年01月01日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额100万元,其中:一般公共预算支出100万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

项目名称:南宁市邕宁区粮食设施仓储改造重建工程;
预算金额:100万元;
资金来源:财政拨款。

    (六)涉密事项处理说明

   本部门无涉密事项处理说明

  五、专业名词解释

一、财政拨款收入:指邕宁区财政部门当年拨付的资金。 
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1..部门收支总体情况表

      2.部门收入总体情况表

      3.部门支出总体情况表

      4.财政拨款收支总体情况表

      5.一般公共预算支出情况表

      6.一般公共预算基本支出情况表

      7..一般公共预算政府支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

      9.政府性基金预算支出情况表

      10.政府采购

      11.政府购买服务预算表

12.项目支出预算绩效目标表或部门整体支出预算绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        预算01表

部门收支预算总表

单位:邕宁区发展和改革局

 

 

 

 

单位:万元

收            入

支                  出

 

 

 

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按部门预算经济科目分类)

 

一、一般公共预算拨款

407.73

    一、一般公共服务支出

272.97

一、基本支出

305.73

    1.经费拨款

407.73

    二、外交支出

 

    1.工资福利支出

182.68

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防支出

 

    2.商品和服务支出

26.60

      (1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全支出

 

    3.对个人和家庭的补助

96.45

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

二、项目支出

102.00

      (3)罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术支出

 

    1.工资福利支出

 

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒支出

 

    2.商品和服务支出

2.00

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业

120.39

    3.对个人和家庭的补助

 

      (6)捐赠收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

    4.债务利息及费用支出

 

      (7)政府住房基金收入安排的资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

 

    5.资本性支出(基本建设)

100.00

      (8)其他收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

    6.资本性支出

 

二、政府性基金收入

 

    十二、城乡社区支出

 

    7.对企业补助(基本建设)

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十三、农林水支出

 

    8.对企业补助

 

     1.国有资本经营收入安排的资金

 

    十四、交通运输支出

 

    9.对社会保障基金补助

 

     2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

    10.其他支出

 

     3.教育收费收入安排的资金

 

    十六、商业服务业等支出

 

三、上年结转安排的支出

 

     4.其他收入安排的资金

 

    十七、金融支出

 

    1.基本支出

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十八、援助其他地区支出

 

    2.项目支出

 

     1.事业收入安排的资金

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

     2.经营收入安排的资金

 

    二十、住房保障支出

14.37

 

 

     3.其他收入安排的资金

 

    二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

407.73

本  年  支  出  合  计

407.73

本  年  支  出  合  计

407.73

五、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

四、结转下年

 

     1.一般公共预算拨款结转

 

 

 

    1.基本支出

 

       (1)经费拨款结转

 

 

 

    2.项目支出

 

       (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

 

 

 

 

     2.政府性基金结转

 

 

 

 

 

     3.纳入财政专户管理的收入结转

 

 

 

 

 

     4.未纳入财政专户管理的收入结转

 

 

 

 

 

     5.其他资金结转

 

 

 

 

 

收      入      总      计

407.73

支   出   总   计

407.73

支   出   总   计

407.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算02表

部门收入预算总表

单位:邕宁区发展和改革局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的资金

合计

经费拨款(补助)

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排的资金

经营收入安排的额资金

其他收入安排的资金

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

407.73

407.73

407.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

272.97

272.97

272.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

04

 

 

  发展与改革事务

272.97

272.97

272.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  04

01

 

    行政运行(发展与改革事务)

145.12

145.12

145.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  04

02

 

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

102.00

102.00

102.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  04

50

 

    事业运行(发展与改革事务)

25.85

25.85

25.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

120.39

120.39

120.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

05

 

 

  行政事业单位离退休

37.19

37.19

37.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

01

 

    归口管理的行政单位离退休

13.25

13.25

13.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.94

23.94

23.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

99

 

 

  其他社会保障和就业支出

83.20

83.20

83.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  99

01

 

    其他社会保障和就业支出

83.20

83.20

83.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

14.37

14.37

14.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

14.37

14.37

14.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    221

  02

01

 

    住房公积金

14.37

14.37

14.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

邕宁区发展和改革局

407.73

407.73

407.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  310001

  邕宁区发展和改革局本级

291.99

291.99

291.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

04

01

      

    行政运行(发展与改革事务)

145.12

145.12

145.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

04

02

      

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

102.00

102.00

102.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

      

    归口管理的行政单位离退休

13.25

13.25

13.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

      

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.76

19.76

19.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

      

    住房公积金

11.86

11.86

11.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  310007

  邕宁区粮油储备公司

83.20

83.20

83.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

99

01

      

    其他社会保障和就业支出

83.20

83.20

83.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  310008

  南宁市邕宁区固定资产投资服务中心

32.54

32.54

32.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

04

50

      

    事业运行(发展与改革事务)

25.85

25.85

25.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

      

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.18

4.18

4.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

      

    住房公积金

2.51

2.51

2.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算03表

部门支出预算总表

单位:邕宁区发展和改革局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

407.73

305.73

182.68

26.60

96.45

102.00

 

2.00

 

 

100.00

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

272.97

170.97

144.37

26.60

 

102.00

 

2.00

 

 

100.00

 

 

 

 

 

  201

04

 

 

  发展与改革事务

272.97

170.97

144.37

26.60

 

102.00

 

2.00

 

 

100.00

 

 

 

 

 

    201

  04

01

 

    行政运行(发展与改革事务)

145.12

145.12

122.27

22.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  04

02

 

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

102.00

 

 

 

 

102.00

 

2.00

 

 

100.00

 

 

 

 

 

    201

  04

50

 

    事业运行(发展与改革事务)

25.85

25.85

22.10

3.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

120.39

120.39

23.94

 

96.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

05

 

 

  行政事业单位离退休

37.19

37.19

23.94

 

13.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

01

 

    归口管理的行政单位离退休

13.25

13.25

 

 

13.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.94

23.94

23.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

99

 

 

  其他社会保障和就业支出

83.20

83.20

 

 

83.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  99

01

 

    其他社会保障和就业支出

83.20

83.20

 

 

83.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

14.37

14.37

14.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

14.37

14.37

14.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    221

  02

01

 

    住房公积金

14.37

14.37

14.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

邕宁区发展和改革局

407.73

305.73

182.68

26.60

96.45

102.00

 

2.00

 

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  310001

  邕宁区发展和改革局本级

291.99

189.99

153.89

22.85

13.25

102.00

 

2.00

 

 

100.00

 

 

 

 

 

201

04

01

      

    行政运行(发展与改革事务)

145.12

145.12

122.27

22.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

04

02

      

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

102.00

 

 

 

 

102.00

 

2.00

 

 

100.00

 

 

 

 

 

208

05

01

      

    归口管理的行政单位离退休

13.25

13.25

 

 

13.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

      

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.76

19.76

19.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

      

    住房公积金

11.86

11.86

11.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  310007

  邕宁区粮油储备公司

83.20

83.20

 

 

83.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

99

01

      

    其他社会保障和就业支出

83.20

83.20

 

 

83.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  310008

  南宁市邕宁区固定资产投资服务中心

32.54

32.54

28.79

3.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

04

50

      

    事业运行(发展与改革事务)

25.85

25.85

22.10

3.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

      

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.18

4.18

4.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

      

    住房公积金

2.51

2.51

2.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算04表

部门财政拨款收支总表

单位:邕宁区发展和改革局

 

 

 

 

单位:万元

收            入

 

支                  出

 

 

 

 

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营预算

一、本年收入

407.73

一、一般公共服务支出

272.97

272.97

 

 

   1.一般公共预算拨款

407.73

二、外交支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

八、社会保障和就业

120.39

120.39

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源探勘信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

14.37

14.37

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

收      入      总      计

407.73

支   出   总   计

407.73

407.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算05表

一般公共预算支出预算表

单位:邕宁区发展和改革局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

407.73

305.73

182.68

26.60

96.45

102.00

 

2.00

 

 

100.00

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

272.97

170.97

144.37

26.60

 

102.00

 

2.00

 

 

100.00

 

 

 

 

 

  201

04

 

 

  发展与改革事务

272.97

170.97

144.37

26.60

 

102.00

 

2.00

 

 

100.00

 

 

 

 

 

    201

  04

01

 

    行政运行(发展与改革事务)

145.12

145.12

122.27

22.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  04

02

 

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

102.00

 

 

 

 

102.00

 

2.00

 

 

100.00

 

 

 

 

 

    201

  04

50

 

    事业运行(发展与改革事务)

25.85

25.85

22.10

3.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

120.39

120.39

23.94

 

96.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

05

 

 

  行政事业单位离退休

37.19

37.19

23.94

 

13.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

01

 

    归口管理的行政单位离退休

13.25

13.25

 

 

13.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  05

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.94

23.94

23.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

99

 

 

  其他社会保障和就业支出

83.20

83.20

 

 

83.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  99

01

 

    其他社会保障和就业支出

83.20

83.20

 

 

83.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

14.37

14.37

14.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  221

02

 

 

  住房改革支出

14.37

14.37

14.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    221

  02

01

 

    住房公积金

14.37

14.37

14.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

邕宁区发展和改革局

407.73

305.73

182.68

26.60

96.45

102.00

 

2.00

 

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  310001

  邕宁区发展和改革局本级

291.99

189.99

153.89

22.85

13.25

102.00

 

2.00

 

 

100.00

 

 

 

 

 

201

04

01

      

    行政运行(发展与改革事务)

145.12

145.12

122.27

22.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

04

02

       

    一般行政管理事务(发展与改革事务)

102.00

 

 

 

 

102.00

 

2.00

 

 

100.00

 

 

 

 

 

208

05

01

      

    归口管理的行政单位离退休

13.25

13.25

 

 

13.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

      

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.76

19.76

19.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

       

    住房公积金

11.86

11.86

11.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  310007

  邕宁区粮油储备公司

83.20

83.20

 

 

83.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

99

01

      

    其他社会保障和就业支出

83.20

83.20

 

 

83.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  310008

  南宁市邕宁区固定资产投资服务中心

32.54

32.54

28.79

3.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

04

50

      

    事业运行(发展与改革事务)

25.85

25.85

22.10

3.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

      

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.18

4.18

4.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

      

    住房公积金

2.51

2.51

2.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:06表

部门预算支出经济分类预算表

单位:邕宁区发展和改革局

 

 

 

 

 

 

单位 :万元

科目编码

 

科目名称

全口径

一般公共预算

总计

基本支出

项目支出

结转下年

总计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

合计

407.73

305.73

102.00

 

407.73

305.73

102.00

 

301

 

工资福利支出

182.68

182.68

 

 

182.68

182.68

 

 

  301

01

  基本工资

48.41

48.41

 

 

48.41

48.41

 

 

  301

02

  津贴补贴

33.92

33.92

 

 

33.92

33.92

 

 

  301

03

  奖金

3.14

3.14

 

 

3.14

3.14

 

 

  301

07

  绩效工资

10.23

10.23

 

 

10.23

10.23

 

 

  301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

23.94

23.94

 

 

23.94

23.94

 

 

  301

12

  其他社会保障缴费

0.34

0.34

 

 

0.34

0.34

 

 

  301

13

  住房公积金

14.37

14.37

 

 

14.37

14.37

 

 

  301

99

  其他工资福利支出

48.33

48.33

 

 

48.33

48.33

 

 

302

 

商品和服务支出

28.60

26.60

2.00

 

28.60

26.60

2.00

 

  302

01

  办公费

5.60

3.60

2.00

 

5.60

3.60

2.00

 

  302

02

  印刷费

0.52

0.52

 

 

0.52

0.52

 

 

  302

05

  水费

0.53

0.53

 

 

0.53

0.53

 

 

  302

06

  电费

1.98

1.98

 

 

1.98

1.98

 

 

  302

07

  邮电费

0.66

0.66

 

 

0.66

0.66

 

 

  302

11

  差旅费

2.80

2.80

 

 

2.80

2.80

 

 

  302

13

  维修(护)费

0.70

0.70

 

 

0.70

0.70

 

 

  302

15

  会议费

1.90

1.90

 

 

1.90

1.90

 

 

  302

16

  培训费

0.70

0.70

 

 

0.70

0.70

 

 

  302

17

  公务招待费

0.62

0.62

 

 

0.62

0.62

 

 

  302

28

  工会经费

2.79

2.79

 

 

2.79

2.79

 

 

  302

29

  福利费

0.92

0.92

 

 

0.92

0.92

 

 

  302

39

  其他交通费用

8.88

8.88

 

 

8.88

8.88

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

96.45

96.45

 

 

96.45

96.45

 

 

  303

01

  离休费

9.98

9.98

 

 

9.98

9.98

 

 

  303

02

  退休费

83.77

83.77

 

 

83.77

83.77

 

 

  303

05

  生活补助

2.70

2.70

 

 

2.70

2.70

 

 

309

 

资本性支出(基本建设)

100.00

 

100.00

 

100.00

 

100.00

 

  309

05

  基础设施建设(基建)

100.00

 

100.00

 

100.00

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:07表

政府预算支出经济分类预算表

单位:邕宁区发展和改革局

 

 

 

 

 

 

 

单位 :万元

科目编码

 

科目名称

全口径

一般公共预算

总计

基本支出

项目支出

结转下年

总计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

合计

407.73

305.73

102.00

 

407.73

305.73

102.00

 

501

 

机关工资福利支出

153.89

153.89

 

 

153.89

153.89

 

 

  501

01

  工资奖金津补贴

74.79

74.79

 

 

74.79

74.79

 

 

  501

02

  社会保障缴费

19.96

19.96

 

 

19.96

19.96

 

 

  501

03

  住房公积金

11.86

11.86

 

 

11.86

11.86

 

 

  501

99

  其他工资福利支出

47.28

47.28

 

 

47.28

47.28

 

 

502

 

机关商品和服务支出

24.85

22.85

2.00

 

24.85

22.85

2.00

 

  502

01

  办公经费

21.85

19.85

2.00

 

21.85

19.85

2.00

 

  502

02

  会议费

1.50

1.50

 

 

1.50

1.50

 

 

  502

03

  培训费

0.50

0.50

 

 

0.50

0.50

 

 

  502

06

  公务接待费

0.50

0.50

 

 

0.50

0.50

 

 

  502

09

  维修(护)费

0.50

0.50

 

 

0.50

0.50

 

 

504

 

机关资本性支出(二)

100.00

 

100.00

 

100.00

 

100.00

 

  504

02

  基础设施建设

100.00

 

100.00

 

100.00

 

100.00

 

505

 

对事业单位经常性补助

32.54

32.54

 

 

32.54

32.54

 

 

  505

01

  工资福利支出

28.79

28.79

 

 

28.79

28.79

 

 

  505

02

  商品和服务支出

3.75

3.75

 

 

3.75

3.75

 

 

509

 

对个人和家庭的补助

96.45

96.45

 

 

96.45

96.45

 

 

  509

01

  社会福利和救助

2.70

2.70

 

 

2.70

2.70

 

 

  509

05

  离退休费

93.75

93.75

 

 

93.75

93.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算08表

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

单位:邕宁区发展和改革局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代杩

单位名称

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算比2017年预算增减%

 

 

总计

三公经费

会议费

培训费

总计

三公经费

会议费

培训费

总计

三公经费

 

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

合计

2.90

0.55

 

0.55

 

 

 

1.70

0.65

3.22

0.62

 

0.62

 

 

 

1.90

0.70

11% 

12.73% 

 

12.73% 

 

 

 

11.76% 

7.69% 

310

邕宁区发展和改革局

2.90

0.55

 

0.55

 

 

 

1.70

0.65

3.22

0.62

 

0.62

 

 

 

1.90

0.70

11% 

12.73% 

 

12.73% 

 

 

 

11.76% 

7.69% 

  310001

邕宁区发展和改革局本级

2.00

0.40

 

0.40

 

 

 

1.20

0.40

2.50

0.50

 

0.50

 

 

 

1.50

0.50

25% 

25% 

 

25% 

 

 

 

25% 

25% 

  310007

邕宁区粮油储备公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  310008

南宁市邕宁区固定资产投资服务中心

0.90

0.15

 

0.15

 

 

 

0.50

0.25

0.72

0.12

 

0.12

 

 

 

0.40

0.20

-20% 

-20% 

 

-20% 

 

 

 

-20% 

-20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算09表

政府性基金支出预算表

单位:邕宁区发展和改革局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:邕宁区发展和改革局没有政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算10表

政府采购预算表

单位:邕宁区发展和改革局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称                       科目名称

采购项目名称

所属专项代码

所属专项名称

政府采购品目(货物、工程及服务项目)

数量

计量单位

参考定价(元)

采购预算资金安排

 

采购时间

采购方式

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的其他资金安排

上年结余资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:邕宁区发展和改革局没有政府采购预算安排的基本支出和项目支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算11表

政府购买服务预算表

单位:邕宁区发展和改革局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称                       科目名称

购买服务项目名称

所属专项名称

政府购买服务目录

采购预算资金安排

合计

一般公共预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的其他资金安排

上年结余资金

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:邕宁区发展和改革局没有政府购买服务预算安排的基本支出和项目支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

附件1

 

 

 

 

财政支出项目绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位(盖章):邕宁区发展和改革局

 

 

 

项目名称

南宁市邕宁区粮食仓储设施改造重建工程

项目属性

新增项目 □       延续项目 □√

主管部门

邕宁区发展和改革局

主管部门编码

310001

项目实施单位

邕宁区粮食局

项目负责人

黄伟兵

联系电话

13607867248

项目起止时间

2013年1月-2018年12月

年初项目资金(万元)

资金总额:2000万元(含中央和自治区转移支付资金、市本级预算安排的资金、县区财政补助资金)

    一般预算拨款:450万元

    政府性基金拨款:

    纳入财政专户管理的收入安排的资金:万元

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金:

    上年结转收入:万元

单位职能概述

贯彻执行国家、自治区、南宁市国民经济和社会发展的政策,拟订并组织实施城区国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划,负责城区宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;提出城区全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题;统筹安排城区本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央、自治区、南宁市预算内基本建设资金计划。贯彻国家价格法律、法规、规章和政策,提出价格和收费的建议;负责监测和预测城区价格总水平变动趋势,落实上级价格总水平的调控目标和价格改革措施;组织实施临时价格干预措施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。负责对城区粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理,指导粮食收购市场准入标准的制定并组织实施。

项目概况

重建20000吨粮食储备标准新仓4栋及配套附属设施,占地面积9861.75平方米,建筑面积21019.27平方米,总投资2000万元。

项目立项情况

项目立项的依据

邕宁区地方粮库建设长期以来没有得到足够的资金投入,现有粮库多数为使用超过年限的旧粮库。农业生产两大部份还是传统式生产,储粮设施都是瓦岗、谷桶、化纤袋存放,造成虫蛀鼠咬损失严重。2008年经粮食局调查,农村储粮损失高达30%。平均储粮损失也达15%以上。邕宁区粮库容量不足,一方面造成粮食收购少,挫伤了农民种粮的积极性,另一方面粮食储存在农民家中,储藏设施简陋和粮食保管技术底造成粮食严重的浪费,这对粮食安全十分有害。根据国家粮食安全需要,结合邕宁区粮食储备设施的情况,按照国家发改委经贸司《关于进一步做好流通领域国债项目储备工作的通知》要求,根据自治区人民政府《关于加快粮食仓储实施建设有关问题的通知》(桂政发〔2011〕54号)及2013年4月11日城区政府第6此常务会议精神,同意邕宁区粮食仓储设施改造重建工程项目的申请。

项目申报的可行性

根据自治区人民政府《关于加快粮食仓储实施建设有关问题的通知》,结合邕宁区粮食储备设施的情况,确保国家粮食安全需要。

项目申报的必要性

自治区粮食局开展的星级库建设评比从2015年5月份开始,今后承储区级储备粮必须达到自治区星级库标准才能委托承储。原有仓库由于大部分建于70年代,建设标准低,使用时间长,基本上达不到新的储备标准,如果不按新要求加以改建,将失去自治区级储备任务,同时,城区本级储备也将面临储备安全问题。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

粮食仓储设施改造重建工程4号仓建设

2013年1月

2018年12月

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标

长期目标

年度目标

根据自治区人民政府《关于加快粮食仓储实施建设有关问题的通知》,结合邕宁区粮食储备设施的情况,确保国家粮食安全需要。

粮食仓储设施改造重建工程1#、2#仓建设 项目完成100%;

长期绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

数量指标

粮食仓储设施改造重建工程4号仓建设

重建邕宁区粮食储备标准新仓4号仓库,建筑面积1080平方米。

 

 

 

 

质量指标

达到项目设计规范要求,竣工验收合格率。

100%

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

资金到位率

100%

 

完工率

100%

 

完成时间

2018年12月

 

成本指标

资金投入

总投资246万元,其中财政补助资金100万元。

按子项目分别填列

资金使用率

100%

效益指标

经济效益

 

 

 

社会效益

改善邕宁区地方粮库陈旧,库容量不足,农村储粮损失高情况。

结合邕宁区粮食储备设施的情况,确保国家粮食安全需要。

 

生态效益

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

满意度

≧90%

 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

备注

产出指标

数量指标

达到项目设计规范要求,竣工验收合格率。

100%

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

2018年12月

 

完成率

100%

 

资金支付率

100%

 

成本指标

资金投入

总投资246万元,其中财政补助资金100万元。

按子项目分别填列

资金使用率

100%

效益指标

经济效益

 

 

 

社会效益

改善邕宁区地方粮库陈旧,库容量不足,农村储粮损失高情况。

结合邕宁区粮食储备设施的情况,确保国家粮食安全需要。

 

生态效益

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

服务对象满意度指标

具体指标

满意度

≧90%

 

其他说明的问题

 

填报人:朱本国

单位负责人:白毓豪

填报日期: