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南宁市邕宁区发展和改革局2015年度部门决算(修订稿)
发布日期:2016-12-01 09:02 来源:

 

 

目    录

 

第一部分: 南宁市邕宁区发展和改革局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市邕宁区发展和改革局2015年部门决算报表

收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 南宁市邕宁区发展和改革局 2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分: 南宁市邕宁区发展和改革局  概况

一、主要职能

一)贯彻执行国家、自治区、南宁市国民经济和社会发展的政策,拟订并组织实施城区国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划。

(二)负责城区宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

(三)承担指导推进和综合协调城区经济体制改革的责任,分析对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进区域合作。

(四)提出城区全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题;统筹安排城区本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央、自治区、南宁市预算内基本建设资金计划;汇总编制城区固定资产投资中长期规划和年度计划;编制公路、水运发展规划和年度建设计划;组织编制城市基础设施、社会事业发展建设规划和年度投资计划;编制高技术产业发展规划和年度计划;编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施;编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用;提出投融资政策措施,指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;组织开展重大建设项目稽查;指导和协调城区招标投标工作,对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查;指导和协调政府非经营性投资项目代建;指导城区工程咨询业发展。

(五)承担城区规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。承担辖区内北部湾经济区开发建设的相关职责;按规定权限核准、备案企业投资项目;负责审核上报需要国家、自治区、南宁市审批或核准的建设项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目;负责审批权限内的政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计;负责城区重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;提出并组织实施年度重大建设项目,负责能源规划和项目建设。

(六)提出城区利用外资和境外投资的战略及政策措施,编制城区利用外资和境外投资规划,引导外资投向;负责城区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(七)承担城区重要商品总量平衡和宏观调控的责任;编制重要农产品、工业品和原材料进出口计划,监督计划执行情况;管理粮食等重要物资和商品的储备;编制并组织实施城区服务业、物流业发展引导资金投资项目计划,协调解决重大项目问题。

(八)拟订城区综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展问题,提出促进农业和农村经济发展的战略、规划;研究提出能源、交通发展战略、规划;研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业发展问题,提出促进工业、服务业、现代物流业、高技术产业发展的战略、规划。

(九)组织实施西部大开发战略规划;提出地区经济发展和区域经济合作的措施建议,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及措施,协调清洁生产和环保产业发展。

(十)负责城区人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化新闻出版、广播电影电视、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的措施,协调各项社会事业发展中的相关问题;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的措施建议。

(十一)贯彻国家价格法律、法规、规章和政策,提出价格和收费的建议;负责监测和预测城区价格总水平变动趋势,落实上级价格总水平的调控目标和价格改革措施;组织实施临时价格干预措施,规范市场价格秩序,开展价格公共服务。

(十二)依法实行价格监管,维护价格秩序;组织实施价格监督检查工作,依法查处价格违法行为,审理价格违法案件;按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件。

(十三)组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关问题,组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)会同有关部门研究提出储备粮的规模、收购、销售计划,会同有关部门审批储备粮轮换计划并监督实施,监督检查储备粮的数量、质量和储存安全。组织实施粮食市场体系建设与发展规划。

(十五)负责对城区粮食收购、储存环节的粮食质量安全、品质测报和原粮卫生进行监督管理,指导粮食收购市场准入标准的制定并组织实施。

(十六)负责城区粮食流通的行业管理,推动开展绿色储粮、科学储粮和实施放心粮油工程,开展粮食流通的对外合作与交流,负责粮食质量标准管理和粮食市场监督管理的有关工作。

(十七)贯彻落实深化医药卫生体制改革的政策措施,统筹协调推进城区深化医药卫生体制改革;承担城区深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作。

(十八)承办城区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我局部门决算单位构成1个即南宁市邕宁区发展和改革局。

 

 

 

 

 

 

第二部分: 南宁市邕宁区发展和改革局 2015年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算

单位:

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 6592245.62

一、一般公共服务支出

 2350524.64

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 8305.66

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、社会保障和就业支出

3719162.90

 

 

七、粮油物资储备支出

 750000.00

 

 

八、其他支出

 70000.00

本年收入合计

6600551.28

本年支出合计

 6889687.54

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

1856441.31

年末结转与结余

1567305.05 

 

 

 

 

收入总计

8456992.59

支出总计

8456992.59

- 1 -

 

表二:收入决算表               

编制单位:南宁市邕宁区发展和改革局

 

 

2015年度

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,600,551.28

6,592,245.62

0.00

0.00

0.00

0.00

8,305.66

201

一般公共服务支出

2,061,388.38

2,053,082.72

0.00

0.00

0.00

0.00

8,305.66

20104

发展与改革事务

2,061,388.38

2,053,082.72

0.00

0.00

0.00

0.00

8,305.66

2010401

  行政运行

1,435,014.60

1,427,095.72

0.00

0.00

0.00

0.00

7,918.88

2010402

  一般行政管理事务

405,737.78

405,351.00

0.00

0.00

0.00

0.00

386.78

2010408

  物价管理

8,330.00

8,330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

212,306.00

212,306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,719,162.90

3,719,162.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,805,563.60

2,805,563.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2,805,563.60

2,805,563.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

913,599.30

913,599.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

913,599.30

913,599.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

750,000.00

750,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油事务支出

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22204

粮油储备

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220403

  储备粮(油)库建设

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

编制单位:南宁市邕宁区发展和改革局

 

2015年度

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,889,687.54

5,366,894.62

1,522,792.92

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,350,524.64

1,647,731.72

702,792.92

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2,350,524.64

1,647,731.72

702,792.92

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

1,427,095.72

1,427,095.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

  一般行政管理事务

702,792.92

0.00

702,792.92

0.00

0.00

0.00

2010408

  物价管理

8,330.00

8,330.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

212,306.00

212,306.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3,719,162.90

3,719,162.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,805,563.60

2,805,563.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2,805,563.60

2,805,563.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

913,599.30

913,599.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

913,599.30

913,599.30

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

750,000.00

0.00

750,000.00

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

2220199

  其他粮油事务支出

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

22204

粮油储备

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

2220403

  储备粮(油)库建设

250,000.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位:

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6592245.62 

一、一般公共服务支出

18

2053082.72 

 2053082.72

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

3719162.90 

3719162.90 

 

 

7

 

七、其他社会保障和就业支出

24

913599.30 

913599.30 

 

 

8

 

八、粮油物资储备支出

25

750000 

750000 

 

 

9

 

九、其他支出

26

70000 

70000 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

6592245.62 

本年支出合计

29

6592245.62 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 

合计

34

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算

单位:

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6592245.62 

5366894.62 

1225351.00

201

 一般公共服务支出

2053082.72 

1647731.72

405351.00

20104

发展与改革事务 

2053082.72 

1647731.72

405351.00

2010401 

行政运行 

1427095.72 

1427095.72

 

2010402

一般行政管理事务

405351.72

 

405351.00

2010408

物价管理

8330

8330.00

 

2010450

事业运行

212306.00

212306.00

 

208

社会保障和就业支出

3719162.90

3719162.90

 

20805

行政事业单位离退休

2805563.60

2805563.60

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

2805563.60

2805563.60

 

20899

其他社会保障和就业支出

913599.30

913599.30

 

2089901

其他社会保障和就业支出

913599.30

913599.30

 

222

粮油物资储备支出

750000.00

 

750000.00

22201

粮油事务

500000.00

 

500000.00

2220199

其他粮油事务支出

500000.00

 

500000.00

22204

粮油储备

250000.00

 

250000.00

2220403

   储备粮(油)库建设

250000.00 

 

250000.00

229

其他支出

70000.00

 

70000.00

22999

其他支出

70000.00

 

70000.00

2299901 

其他支出 

70000.00 

 

70000.00 

- 20 -

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算

 

单位:

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 5366894.62

 5108566.90

 258327.72

工资福利支出

 1384333.60

1384333.60 

 

  基本工资

 421380.50

421380.50

 

  津贴补贴

 370504

453535.50

 

  奖金

 25074

25074

 

  绩效工资

 443797.50

 443797.50

 

  其他工资福利支出

 123577.60

 123577.60

 

商品和服务支出

 238327.72

 

 238327.72

  办公费

 63763.49

 

 63763.49

  印刷费

 32512.00

 

 32512.00

电费

 7800

 

 7800

邮电费

9584.09

 

9584.09

维修(护)费

7060

 

7060

培训费

4140

 

4140

公务接待费

5305

 

5305

  福利费

 6960

 

 6960

  公务用车运行维护费

 91147.14

 

 91147.14

  其他商品和服务支出

10056.00 

 

 10056.00

对个人和家庭的补助

 3724233.30

3724233.30 

 

  离休费

131372.30

131372.30

 

  退休费

3011796.20

3011796.20

 

抚恤金

539994.40 

539994.40 

 

  生活补助

 41070.40

 41070.40

 

  购房补贴

 

 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

其他资本性支出

 20000

 

 20000

办公设备购置

 20000

 

 20000

 

表七一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

127100

 

105000 

 

 105000

22100 

96452.14 

 

91147.14

 

91147.14 

5305.00 

:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南宁市邕宁区发展和改革局没有政府性收入,也没有政府性安排的支出,故本表无数据

 

第三部分: 南宁市邕宁区发展和改革局 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 660.05 万元。

1.财政拨款收入659.22 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.83万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:拨入2014年计生工作一等奖;银行结存利息等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余185.64万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计688.96万元。包括:

1.一般公共服务(类)235.05万元:主要用于在职职工的工资、医疗保障、住房公积金、正常公用经费(含车辆运行费)、发展与改革事务经费的支出。

发展与改革事务(类)235.05万元:主要用于局本级在职工资、医疗保障、住房公积金、年度正常公用经费(含车辆运行费)的支出。

2.社会保障和就业(类)371.92万元:主要用于邕宁区发展和改革局(含邕宁区物价检查所)按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.粮油物资储备支出75万元:主要用于二层机构的其他粮油事务支出、储备粮(油)库建设。

4、其他支出7万元:主要用于二层机构2015年粮库维修改造配套资金。

5.结余分配 0万元。

6.年末结转和结余156.73万元,为城区三期办以前年度预算因客观原因结转到本年度的其他应收款150万元、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市邕宁区发展和改革局  2015 年度一般公共预算支出659.22万元,其中:基本支出536.69万元项目支出 122.53万元

(一). 基本支出536.69万元,其中:2010401行政运行支出142.71万元,主要用于在职职工工资福利支出、办公费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务费、办公设备购置支出;2010450物价管理支出0.83万元主要用于办公费支出;2010450事业运行支出21.23万元, 主要用于事业单位在职职工工资福利支出;2080501归口管理行政单位离退休支出280.56万元, 主要用于机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;2089901其他社会保障和就业支出91.36万元, 主要用于粮食企业退休人员工资补差支出。 

(二)项目支出122.53万元,其中:2010402发展与改革事务支出40.53万元, 主要用于十三五规划纲要编制费办公费、电费、邮电费、培训费、其他商品和服务费;2220199其他粮油事务支出50万元主要用于粮食仓储设施改造重建工程建设资金;2220403储备粮(油)库建设25万元主要用于2015年粮食仓库维修补助资金;2299901其他支出7万元主要用于粮食企业2015年粮库维修改造配套资金

三、2015政府性基金支出决算情况

南宁市邕宁区发展和改革局 2015年度政府性基金支

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出5366894.62万元,其中:人员经费 5108566.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等;公用经费 258327.72 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.11万元;公务接待费支出决算0.53万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 发改局   机关、2个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出9.11万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出9.11万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年, 发改局  机关、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆,全年运行费支出9.11 万元,平均每辆1.822万元。

(三)公务接待费支出0.53 万元,国内公务接待批次 5次,人次50次,国(境)外公务接待批次0次,人次0其中:

(四)2015 年公共财政资金安排的三公经费支出预算 12.71 万元 2014 年初预算 14.62万元减少 1.91 万元同比下降13.06%2015 年公共财政资金三公经费支出决算 9.64 万元 2014 年决算 12.67万元减少 3.03 万元同比下降23.91%。其中

1因公出国经费 2015 年预算为零同比持平因公出国经费 2015 年决算为零同比持平

2公务用车购置及运行费预算10.50万元决算9.11万元其中:

公务用车购置预算0万元同比持平;公务用车购置决算0万元,同比持平

3公务用车运行预算10.50万元, 2014 年初预算 9.40万元增加 1.10 万元同比增长11.70%公务用车运行决算支出9.11万元 2014 年决算 9.40万元减少 0.29 万元同比下降3.08%主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

4.公务接待费 2015年预算 2.21 万元 2014 年初预算 5.22万元减少 3.01 万元同比下降57.66%;公务接待费 2015决算支出0.53万元, 2014 年决算支出3.27万元减少 2.74 万元同比下降83.79%主要是用于按规定开支的公务接待支出。局本级、 1个事业单位、固投办及医改办严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定从严控制公务接待范围和标准。

本部门没有其他重要事项情况需要说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出142.70 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加31.60 万元,增长28.44 %。主要原因是:基本工资、绩效工资提高、增加工作人员,所以经费支出相继增长。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额 2 万元,其中:政府采购货物支出 2 万元

(三)国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆 5 辆,其中一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 ;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)部门没有预算绩效管理工作开展情况