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南宁市邕宁区编委办2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明
发布日期:2016-03-24 17:06 来源:

 

南宁市邕宁区编委办2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目    录

 

 

 

第一部分:南宁市邕宁区编委办概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:南宁市邕宁区编委办2016年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表六:收入预算总表

表七:支出预算总表

表八:财政拨款收支总表

表九:一般公共预算基本支出表

第三部分:南宁市邕宁区编委办2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 

 

第一部分:南宁市邕宁区编委办概况

一、基本情况

(一)单位性质

南宁市邕宁区编委办本级:党政机关

南宁市邕宁区事业单位登记管理局:事业单位。

(二)机构设置

南宁市邕宁区机构编制委员会办公室为邕宁区机构编制委员会的常设办事机构,既是邕宁区党委工作机构,又是邕宁区人民政府工作机构,列入邕宁区党委机构序列。南宁市事业单位登记管理局为南宁市邕宁区机构编制委员会办公室下属事业单位。

(三)基本职能

(1)贯彻执行党中央、国务院有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规;研究制订城区机构编制工作规划及年度工作计划,负责城区机关和事业单位机构编制的日常管理。

(2)研究拟订城区行政管理体制和机构改革方案;审核城区党政群机关和乡镇的机构改革方案,并按规定的程序报批后,具体组织实施。

(3)负责办理本城区直属机关之间、直属事业单位之间的职能配置和调整。

(4)负责办理本城区所属事业单位编制结构比例的确定与调整。

(5)负责办理城区直属机关、本城区乡(镇)机关之间人员调整的编制使用。负责办理本城区所属事业单位之间、本城区乡(镇)事业单位之间人员调整的编制使用。

(6)负责市属各职能部门设在城区的机构,属城区财政供养的人员,在建立机构及人员调动、使用编制等方面,征求城区党委、人民政府的意见具体办理工作。

(7)负责城区机关、乡(镇)机关和城区、乡(镇)事业单位的机构设置、人员编制和科级以上领导职数的审核、报批工作。

(8)依照《事业单位登记管理暂行条例》,负责对本城区所属事业单位设立登记、变更登记、注销登记、年度检验的管理工作。

(9)监督检查城区各级机关、事业单位贯彻执行机构改革和机构编制工作方针、政策、法规的情况。会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度,并具体组织实施。审核财政统一发放工资的编制和实有人数。

(10)负责城区机构编制的统计及机构编制信息工作。

(11)领导城区事业单位登记管理中心(局)工作。

(12)承办城区党委、人民政府和城区机构编制委员会交办的其他事项。

二、人员构成情况

南宁市邕宁区编委办部门编制6名,实有财政供养(全额拨款)人数5人,其中:编办本级行政人员2人,事业单位登记管理局3人。

 

 


 

第二部分:南宁市邕宁区编委办2016年部门预算报表

     

预算01表

 部  门  收  支  预  算  总  表

单位:邕宁区编委办

   

单位:万元

收            入

支                  出

 

项                    目

2016年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2016年预算数

一、一般公共预算拨款

101.00

    一、一般公共服务

71.02

    经费拨款(补助)

101.00

    二、外交

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防

 

   其中: 专项收入安排的资金

 

    四、公共安全

 

         行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育

 

         罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术

 

         国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒

 

         国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业

26.73

         其他收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

二、政府性基金收入

 

    十、医疗卫生

 

三、纳入财政专户管理的其他收入

 

    十一、节能环保

 

   其中:教育收费收入

 

    十二、城乡社区事务

 

        事业收入

 

    十三、农林水事务

 

        经营收入

 

    十四、交通运输

 

        土地出让金

 

    十五、资源探勘信息等事务

 

        其他收入

 

    十六、商业服务业等事务

 

 

 

    十七、金融监管等事务支出

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

    十九、国土资源气象等事务

 

 

 

    二十、住房保障支出

3.25

 

 

    二十一、粮食物资储备支出

 

 

 

    二十二、国债还本付息支出

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

    二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

101.00

本  年  支  出  合  计

101.00

四、上年结转收入

 

    二十五、结转下年

 

      一般公共预算拨款结转

 

 

 

        其中:经费拨款(补助)结转

 

 

 

             纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

 

 

      政府性基金结转

 

 

 

      未纳入预算管理的其他收入结转

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

101.00

支   出   总   计

101.00

           
 

 

 

 

 

 

 

 

             

预算02表

部门一般公共预算功能分类科目支出表

             

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

*

*

*

*

1

2

3

4

 

 

 

合计

101.00

80.54

20.46

 

201

 

 

一般公共服务支出

71.02

50.56

20.46

 

  201

36

 

  其他共产党事务支出

71.02

50.56

20.46

 

    201

  36

01

    行政运行(其他共产党事务支出)

50.56

50.56

 

  

    201

  36

02

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

20.46

 

20.46

  

208

 

 

社会保障和就业支出

26.73

26.73

 

 

  208

05

 

  行政事业单位离退休

26.73

26.73

 

 

    208

  05

01

    归口管理的行政单位离退休

23.17

23.17

 

  

    208

  05

02

    事业单位离退休

3.56

3.56

 

  

221

 

 

住房保障支出

3.25

3.25

 

 

  221

02

 

  住房改革支出

3.25

3.25

 

 

    221

  02

01

    住房公积金

3.25

3.25

 

  

 

 

 

             

预算03表

部门政府性基金功能分类科目支出表

             

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

*

*

*

*

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

预算04表

部门全口径经济分类科目支出表

           

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

*

*

*

1

2

3

4

 

 

合计

101.00

80.54

20.46

 

301

 

 

43.65

43.65

 

 

  301

01

基本工资

11.75

11.75

 

  

  301

02

津贴补贴

15.31

15.31

 

  

  301

03

奖金

0.98

0.98

 

  

  301

04

社会保障缴费

5.61

5.61

 

  

  301

99

其他工资福利支出.

10.00

10.00

 

  

302

 

 

25.66

6.91

18.75

 

  302

01

办公费

9.44

0.62

8.82

  

  302

02

印刷费

3.17

0.17

3.00

  

  302

03

咨询费

1.00

 

1.00

  

  302

05

水费

0.18

0.18

 

  

  302

06

电费

0.66

0.66

 

  

  302

07

邮电费

0.22

0.22

 

  

  302

11

差旅费

1.00

1.00

 

  

  302

13

维修(护)费

0.25

0.25

 

  

  302

15

会议费

0.80

0.60

0.20

  

  302

16

培训费

0.25

0.25

 

  

  302

17

公务招待费

0.69

0.19

0.50

  

  302

28

工会经费

0.54

0.54

 

  

  302

29

福利费

0.33

0.33

 

  

  302

31

公务用车运行维护费.

1.90

1.90

 

  

  302

99

其他商品和服务支出

5.23

 

5.23

  

303

 

 

29.98

29.98

 

 

  303

02

退休费

26.73

26.73

 

  

  303

11

住房公积金

3.25

3.25

 

  

309

 

 

1.71

 

1.71

 

  309

02

办公设备购置(基建)

1.71

 

1.71

  

             
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   

预算05表

部门“三公”经费预算支出表

   

单位:万元

项    目

2016年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排的资金

合    计

2.59

2.59

(一)因公出国(境)费用

 

 

(二)公务接待费

0.69

0.69

(三)公务用车费

1.90

1.90

    其中:公务用车运行维护费

1.90

1.90

          公务用车购置费

 

 

 

 

 

                                         

预算06表

 

部门收入预算总表

 
                                         

单位:万元

 

科目编码

单位代码

单位(科目)名称

总计

公共财政预算拨款

政府性基金收入

纳入财政专户管理的其他收入

 

合计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的资金

合计

教育收费

事业收入

经营收入

土地出让金

其他收入

 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

 
 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

101.00

101.00

101.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

71.02

71.02

71.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

  其他共产党事务支出

71.02

71.02

71.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

26.73

26.73

26.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

  行政事业单位离退休

26.73

26.73

26.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

3.25

3.25

3.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

  住房改革支出

3.25

3.25

3.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

邕宁区编委办

101.00

101.00

101.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  127001

  邕宁区编委办本级

68.78

68.78

68.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

36

01

      

    行政运行(其他共产党事务支出)

23.65

23.65

23.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

36

02

      

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

20.46

20.46

20.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

      

    归口管理的行政单位离退休

23.17

23.17

23.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

      

    住房公积金

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  127002

  邕宁区事业法人登记中心

32.22

32.22

32.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

36

01

      

    行政运行(其他共产党事务支出)

26.91

26.91

26.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

      

    事业单位离退休

3.56

3.56

3.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

      

    住房公积金

1.75

1.75

1.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

预算07表

部门支出预算总表

                                     

单位:万元

科目编码

 

 

单位代码

单位(科目)名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

101.00

80.54

43.65

6.91

29.98

20.46

 

18.75

 

 

 

 

1.71

 

 

201

 

 

 

一般公共服务支出

71.02

50.56

43.65

6.91

 

20.46

 

18.75

 

 

 

 

1.71

 

 

 

36

 

 

  其他共产党事务支出

71.02

50.56

43.65

6.91

 

20.46

 

18.75

 

 

 

 

1.71

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

26.73

26.73

 

 

26.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

  行政事业单位离退休

26.73

26.73

 

 

26.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

3.25

3.25

 

 

3.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

  住房改革支出

3.25

3.25

 

 

3.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

邕宁区编委办

101.00

80.54

43.65

6.91

29.98

20.46

 

18.75

 

 

 

 

1.71

 

 

 

 

 

  127001

  邕宁区编委办本级

68.78

48.32

19.54

4.11

24.67

20.46

 

18.75

 

 

 

 

1.71

 

 

201

36

01

      

    行政运行(其他共产党事务支出)

23.65

23.65

19.54

4.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

36

02

      

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

20.46

 

 

 

 

20.46

 

18.75

 

 

 

 

1.71

 

 

208

05

01

      

    归口管理的行政单位离退休

23.17

23.17

 

 

23.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

      

    住房公积金

1.50

1.50

 

 

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  127002

  邕宁区事业法人登记中心

32.22

32.22

24.11

2.80

5.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

36

01

      

    行政运行(其他共产党事务支出)

26.91

26.91

24.11

2.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

      

    事业单位离退休

3.56

3.56

 

 

3.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

      

    住房公积金

1.75

1.75

 

 

1.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

预算08表

 部  门  收  支  预  算  总  表

     
         

单位:万元

收            入

 

支                  出

 

 

 

项                    目

2016年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

一、一般公共预算拨款

101.00

    一、一般公共服务

71.02

71.02

 

    经费拨款(补助)

101.00

    二、外交

 

 

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防

 

 

 

   其中: 专项收入安排的资金

 

    四、公共安全

 

 

 

         行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育

 

 

 

         罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术

 

 

 

         国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒

 

 

 

         国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业

26.73

26.73

 

         其他收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

 

 

二、政府性基金收入

 

    十、医疗卫生

 

 

 

 

 

    十一、节能环保

 

 

 

 

 

    十二、城乡社区事务

 

 

 

 

 

    十三、农林水事务

 

 

 

 

 

    十四、交通运输

 

 

 

 

 

    十五、资源探勘信息等事务

 

 

 

 

 

    十六、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

    十七、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十九、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

    二十、住房保障支出

3.25

3.25

 

 

 

    二十一、粮食物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十二、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

 

    二十四、转移性支出

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

101.00

支   出   总   计

101.00

101.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

预算09表

一般公共预算基本支出表

           

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

人员支出

公用经费

备注

*

*

*

1

2

3

4

 

 

合计

80.54

73.63

6.91

 

301

 

 

43.65

43.65

 

 

  301

01

基本工资

11.75

11.75

 

  

  301

02

津贴补贴

15.31

15.31

 

  

  301

03

奖金

0.98

0.98

 

  

  301

04

社会保障缴费

5.61

5.61

 

  

  301

99

其他工资福利支出.

10.00

10.00

 

  

302

 

 

6.91

 

6.91

 

  302

01

办公费

0.62

 

0.62

  

  302

02

印刷费

0.17

 

0.17

  

  302

05

水费

0.18

 

0.18

  

  302

06

电费

0.66

 

0.66

  

  302

07

邮电费

0.22

 

0.22

  

  302

11

差旅费

1.00

 

1.00

  

  302

13

维修(护)费

0.25

 

0.25

  

  302

15

会议费

0.60

 

0.60

  

  302

16

培训费

0.25

 

0.25

  

  302

17

公务招待费

0.19

 

0.19

  

  302

28

工会经费

0.54

 

0.54

  

  302

29

福利费

0.33

 

0.33

  

  302

31

公务用车运行维护费.

1.90

 

1.90

  

303

 

 

29.98

29.98

 

 

  303

02

退休费

26.73

26.73

 

  

  303

11

住房公积金

3.25

3.25

 

  

 


 

第三部分:南宁市邕宁区编委办2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

 

一、2016年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2016年收入总预算101万元。同比增加24.56万元,同比增加32.12%。

公共财政预算拨款101万元,同比增加增加24.56万元,同比增加32.12%。

上年结余收入12.07万元,同比增加6.51万元,同比增长117%,其中:公共财政预算拨款结转4.83万元,同比增加4.81万元,同比增长283.91%;其他结转7.23万元,同比增加1.69万元,同比增长30.49%。

(二)支出预算说明

2016年支出总预算101万元,基本支出80.54万元,占支出总预算的79.7%,同比增加27.25万元,同比增长51.1%;项目支出20.46万元,同比减少2.69万元,同比下降11.6%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:一般公共服务支出科目71.02万元,占支出总预算70.3%,同比增加21.38万元,增长43.07%。

社会保障和就业支出科目26.73万元,占支出总预算26.46%,同比增加2.1万元,增长8.53%。

住房保障支出科目3.25万元,占支出总预算3.22%,同比增加1.08万元,增长49.77%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算80.54万元,占支出总预算79.74%,同比增加27.25 万元,增长51.13%。

其中:工资福利支出预算43.65万元,占基本支出预算54.19%,同比增加23.04万元,增长111.79%。

商品和服务支出预算6.91万元,占基本支出预算8.59%,同比增加1.03万元,增长17.52%。

对个人和家庭的补助支出预算29.98万元,占基本支出预算37.22%,同比增加3.18万元,增长11.86%。

(2)项目支出预算。

项目支出20.14万元,,占支出总预算19.94%,同比减少2.69万元,减少11.62%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出101万元,其中:基本支出80.54万元,项目支出20.46万元。

(一)按支出功能分类科目划分(表二)

1.一般公共服务支出预算71.02万元,是邕宁区编办为保障机构正常运行、开展机构编制事务等活动的支出。具体情况如下:

行政运行支出预算50.56万元,是邕宁区编办根据南宁市统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按城区财政局制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务支出预算20.46万元,是邕宁区编办及下属事业单位用于设备更新购置、印刷费、培训费、会议费等方面的支出。

2.社会保障和就业支出26.73万元,是邕宁区编办按国家规定发放离退休人员工资津补贴的支出。具体情况如下:

归口管理的行政单位离退休23.17万元,是邕宁区编办统一管理的离退休人员的经费支出。

事业单位离退休3.56万元,是事业单位退休人员的经费支出。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出预算3.25万元,是邕宁区编办和下属事业单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)按支出经济分类科目划分(表四)

1.工资福利支出(类)支出预算43.65万元,是单位开支的在职职工的工资、津贴以及缴纳的各项社会保险费等。明细如下:

基本工资(款)支出预算11.75万元,按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴(款)支出预算15.31万元,按规定发放的机关、事业单位工作人员岗位津贴、补贴。

奖金(款)支出预算0.98万元,按规定发放的机关工作人员年终一次性奖金。

社会保障缴费(款)支出预算5.61万元,按规定为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

其他工资福利(款)支出预算10万元,支付工作人员的绩效工资。

2.商品和服务支出(类)支出预算25.66万元,用于单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。明细如下:

办公费(款)支出预算9.44万元,支付单位日常的办公用品、书报杂志等支出。

印刷费(款)支出预算3.17万元,支付单位文件印刷等支出。

咨询费(款)支出预算1万元,支付单位聘请专家学者等支出。

水费(款)支出预算0.18万元,支付单位办公楼水费、污水处理费等支出。

电费(款)支出预算0.66万元,支付单位办公楼电费支出。

邮电费(款)支出预算0.22万元,支付单位开支的信函、邮寄费及电话费、网络通讯费等。

差旅费(款)支出预算1万元,支付单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

维修(护)费(款)支出预算0.25万元,支付单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

会议费(款)支出预算0.8万元,支付单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费(款)支出预算0.25万元,支付单位按规定举办的各类业务学习培训费用。

公务接待费(款)支出预算0.69万元,支付单位按规定开支的公务接待费用。

工会经费(款)支出预算0.54万元,单位按规定提取的工会经费。

福利费(款)支出预算0.33万元,单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费(款)预算支出1.9万元,支付单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

其他商品和服务支出(款)支出预算5.23万元,支付上述科目未包括的日常公用支出,如单位开支的业务宣传、专项改革公用经费等。

3.对个人和家庭的补助(类)支出预算29.98万元,支付政府用于对个人和家庭的补助支出。明细如下:

退休费(款)支出预算26.73万元,按规定发放的退休费和其他补贴。

住房公积金(款)支出预算3.25万元,支付单位按照国家统一规定的缴存基数和缴存比例为职工缴纳的住房公积金。

4.其他资本性支出(类)支出预算1.71元,支付单位用于购置固定资产、大型修缮等支出。明细如下:

办公设备购置(款)支出预算1.71万元,支付单位用于购置台式电脑、笔记本电脑、打印机及办公家具等支出。

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算2.59万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.69万元,公务用车运行维护费支出预算1.9万元,

公务用车购置费支出预算为零。 

(二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算2.59万元,比2015年初预算3.36万元减少0.77万元,同比减少22.92%。其中:

1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2016年预算0.69万元,同比减少0.37万元,主要是用于按规定开支的公务接待支出。邕宁区编办及下属事业单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定,从严控制公务接待范围和标准。

3.公务用车费2016年预算1.9万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算1.9万元,同比减少0.4万元,下降17.39%,主要是用于邕宁区编办现有1辆公务用车的运行维护支出。包括机要文件交换和市内因公出行所产生的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。公务用车购置费2016年预算为零。